你这个开做,借银行 贷预收 应交增值税,
老师,我想请教个问题,我们公司主要是卖装饰材料的,平时是开13个点的材料发票,但是现在有个项目与客户签了合同,还要包人工安装费,合同注明人工安装费要开3%的工程劳务专用发票,这个我们能开吗,要怎么操作呢?
汽车金融公司 答疑问题描述:客户小王向银行申请购车贷款8万购买一辆总价10万的车,银行审批后放款8万到我司工户;小王付2万现金给经销商,我司开的2万收据;我司将公户的8万付给经销商个人账户。 这个合同怎么签?甲乙写谁? 2万是小王直接付给经销商的现金,但是我司开的收据,这合理吗?如果不合理各位老师有什么建议呢? 8万转到经销商个人账户,这个合同甲乙应该是谁呢?
你好,老师。我是小规模装饰公司,客户签合同10万元,已付款8万元,工程还没完工,现在客户让我们安合同额开发票,我应该怎么处理呢?
老师!要是公司在10月份采购了商品,是用于销售给客户的。我们和供应商签合同,合同上的总额是50000元,但是我们公司10月份先付了30%(即15000元),但是10月份供应商说钱还没全部付完,不愿意开发票给我们,那我在10月份应该怎么做凭证,只有银行回单,没有发票
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,99万元,但对方实际就付60万左右,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,重开一个60万的发票,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票,对我们公司有什么影响?
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师,是 借:银行存款10万元 贷:预收账款97087.38元 应交税费-应交增值税2912.62元吗?老师这个增值税四舍五入到第几位呀?谢谢!
保留2位小数点就可以这个