这样也不算虚开,因为合同就是99万。
#提问#老师,我们公司是做中央空调设备销售和安装的公司,最近我们签订了一份专业分包合同,这应该属于施工合同,对方也要求我全部开9个点的反发票,这么操作合规吗?实际上这个合同里含了很多设备和材料的,人工不超过30%,但是对方为了简单,就只要9个点
本公司是中间商买卖材料的,卖给对方100万货款,开了发票的。现在对方将钱打去公司账户。我公司要去厂家进货在销售给买方。但是对方厂家是没有公户的。一直都是微信支付给对方的。我们要把公户的钱先转出来再去买材料。这样怎么操作。这样是不是又要缴税啊。。。利润本来就几个点。这可咋弄
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,993000元,实际有25%的反点,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,开一个折让后的金额给对方,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票。
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,99万元,但对方实际就付60万左右,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,重开一个60万的发票,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票,对我们公司有什么影响?
老师三个合同 1.A公司与B公司 签订258万 9% 合同 2.A公司与C公司 签订158万 9% 合同 3.C公司与D公司 签订158万 3% 合同 A公司作为我们公司,B公司是甲方 C公司能为我们开9%发票的公司 D公司是实际为我们干工程的工程队 我们为了取得进项发票找的C公司为我们提供9%发票,,他们给我们开158万的9%发票需要扣我们7.5税点 然后我们让实际干工程的D公司给C公司开具3%发票, D实际干工程 能为我们提供100万元13%发票给我们A公司 ,剩余158万只能提供3%发票。我们直接让他提供给C公司,然后C公司扣我们7.5 ,这样的话我们应当怎么和D公司结算,因为要通过C公司才能结算,你看一下能看懂吗
老师残保金是还是取全年月平均人数不超30人吗
#老师#,这次新版的企业所得税季度预缴表格,其中列入成本费用的应付职工薪酬,公司自办的食堂伙食费要不要列进去
销售自己使用过的固定资产,计算增值税的时候,为什么要分2016年6月前和2016年6月后?此前的计算为什么为按3%减按2%?此后的税率为什么是13%?
老师,我有一个小规模建筑公司,24年年底的时候有一笔工人工资进了成本,也过了职工薪酬,但是结转的时候没有结转这一笔,因为当时不想成亏损,但是今年没有业务了,我可以把这个成本冲回吗?还是怎么调整好?
老师,公司现在亏损太大,我们是想要做盈利的,小规模纳税人一个季度是有30万免税,做将近30万的收入,然后零成本去结转,这样的方法可行吗
请问老师:第一第二季度都亏损了,第三季度盈利,但是累计还是亏损,请问第三季度要交所得税吗?谢谢你!
你好老师,本月已经交了社保费,现在收到稳岗补贴款,想用这笔钱来抵减社保费,应该怎么做账?我们用的是小企业会计准则
老师,我想咨询一下,个税那个奖金单独核算的那个,我做筹划的话,就是比如说每月发1万块钱工资,我年度3万发奖金。那我每个月正常发工资,那我单独拿那3万块钱来做奖金的话,那个账务是怎么处理的?平时那我是每个月发。还是不要年度一次性发呀,
自己生产的汽车,用于办公,增值税视同销售吗?
你好,请问下研发费用记在管理费用二级科目,申报三季度企业所得税时,管理费用包括研发费用吗?还是要剔除
主要没开过材料票,下月冲红税务系统会预警吗
有可能会预警,毕竟金额比较大了。