这样也不算虚开,因为合同就是99万。
#提问#老师,我们公司是做中央空调设备销售和安装的公司,最近我们签订了一份专业分包合同,这应该属于施工合同,对方也要求我全部开9个点的反发票,这么操作合规吗?实际上这个合同里含了很多设备和材料的,人工不超过30%,但是对方为了简单,就只要9个点
本公司是中间商买卖材料的,卖给对方100万货款,开了发票的。现在对方将钱打去公司账户。我公司要去厂家进货在销售给买方。但是对方厂家是没有公户的。一直都是微信支付给对方的。我们要把公户的钱先转出来再去买材料。这样怎么操作。这样是不是又要缴税啊。。。利润本来就几个点。这可咋弄
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,993000元,实际有25%的反点,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,开一个折让后的金额给对方,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票。
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,99万元,但对方实际就付60万左右,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,重开一个60万的发票,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票,对我们公司有什么影响?
老师三个合同 1.A公司与B公司 签订258万 9% 合同 2.A公司与C公司 签订158万 9% 合同 3.C公司与D公司 签订158万 3% 合同 A公司作为我们公司,B公司是甲方 C公司能为我们开9%发票的公司 D公司是实际为我们干工程的工程队 我们为了取得进项发票找的C公司为我们提供9%发票,,他们给我们开158万的9%发票需要扣我们7.5税点 然后我们让实际干工程的D公司给C公司开具3%发票, D实际干工程 能为我们提供100万元13%发票给我们A公司 ,剩余158万只能提供3%发票。我们直接让他提供给C公司,然后C公司扣我们7.5 ,这样的话我们应当怎么和D公司结算,因为要通过C公司才能结算,你看一下能看懂吗
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
主要没开过材料票,下月冲红税务系统会预警吗
有可能会预警,毕竟金额比较大了。