这样也不算虚开,因为合同就是99万。

老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,993000元,实际有25%的反点,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,开一个折让后的金额给对方,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票。
我公司是建安公司,签了个材料销售合同13个点,99万元,但对方实际就付60万左右,客户要求本月开票993000他们认证,下月再让我们全额冲红,重开一个60万的发票,这样操作合理吗?我公司没开过材料票,都是9个点的工程票,对我们公司有什么影响?
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
老师三个合同 1.A公司与B公司 签订258万 9% 合同 2.A公司与C公司 签订158万 9% 合同 3.C公司与D公司 签订158万 3% 合同 A公司作为我们公司,B公司是甲方 C公司能为我们开9%发票的公司 D公司是实际为我们干工程的工程队 我们为了取得进项发票找的C公司为我们提供9%发票,,他们给我们开158万的9%发票需要扣我们7.5税点 然后我们让实际干工程的D公司给C公司开具3%发票, D实际干工程 能为我们提供100万元13%发票给我们A公司 ,剩余158万只能提供3%发票。我们直接让他提供给C公司,然后C公司扣我们7.5 ,这样的话我们应当怎么和D公司结算,因为要通过C公司才能结算,你看一下能看懂吗
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
主要没开过材料票,下月冲红税务系统会预警吗
有可能会预警,毕竟金额比较大了。