对,直接把发票附到后面就行。

老师,支付了一笔运输费,收到发票的当月已经付款,是不是只需要做下面这一笔分录? 借销售费用--运输费,贷银行存款,对吗?
老师,我们10月份支付一笔电费,当时已经做借管理费用贷银行存款,现在才收到发票,请问现在收到发票只需要把发票附在后面就可以了吗?
老师你好,去年11月发生了一笔费用,款付了但没收到发票,当月已入费用,现在收到发票可以直接把发票附在凭证后吗?
老师,请问在9月付的款,10月开的票,在9月做账:借管理费用 贷:银行存款 1980 然后10月份开的发票附到9月可以吗?
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,以前的凭证已经装订了怎么办呢?
装订也没事啊,可以用胶水粘到后面就行