你好,可以写个代收协议由总公司收
老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
老师,想请教一个问题,就是我们有一个工程项目,还没有完工,也没有开票,但是我们外包给其他公司的部分,我们付了一半的款,他们也给我们开了一半的票,请问我怎么入账呢?
我们公司的分公司注销了,但是分公司的有一个项目还没开完发票,钱也没收完?怎么办呢?
老师,我公司是测绘公司,有一些项目给分包商做,项目完成了我公司付首款,但是分包商还没开发票给我们,请问这个打款怎么入账?
请问下,我们是分公司,在同一个市区还有一个分公司。我们要注销了,但是还有开出去发票没有收回来钱。像这种情况。我可以把这些没收回来的发票委托另外一个分公司办理收款和付款事宜么。应该怎么处理呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
就总公司自己写一个代收协议就可以,然后开发票也可以了呗?这个事用问税务么
最好问一下,否则有的专管员找麻烦
那有的的老师说这个不能问税务,这个是虚开。我不明白?这个是怎么考虑的?
可能是站在签合同和开票方不是同一人的角度看的,但是你这个因为原公司已注销开不了,而且总分公司本身就是一起,所以有些地区专管员是同意这样做的
哦,老师,分公司不能承包项目,就是总公司承包,总公司签合同,分公司收款和开发票呗?这样做可以呗,那需要承包商同意就行呗
是的,原则上收款和开票方是一样的就可以,只要双方同意就行