还能收到吗?如果收不到,结转到营业外收支。
老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
请问下,我们是分公司,在同一个市区还有一个分公司。我们要注销了,但是还有开出去发票没有收回来钱。像这种情况。我可以把这些没收回来的发票委托另外一个分公司办理收款和付款事宜么。应该怎么处理呢
老师,我想问一下,就是我们公司做完清算报告,后面公司注销了,还有一些往来账没有平,然后因为对方材料商账上没有平往来账目,现在需要我们转钱平往来账目,这种情况应该怎么去处理呢
老师,请问公账收了钱,但是对方一直没有开票,这个要怎么处理呢?
请问就是以前年度的会计有个供应商他挂了账做了未开票收入,但是对方账务并没有这笔业务往来,且对方公司已注销,请问挂的那笔账应该怎么处理?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
还能收到吗?如果收不到,结转到营业外收支。
老师那请问多收的钱呢 没有开票呢 请问是不是直接转到营业外收入还是说开票补税 。但是开票基本上不可能的了。
如果是你的收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费。