你发出去 没有做收入借发出商品贷库存商品
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
就想问下仓库收到货,发票没有到。我们按暂估(含税金额)入账,但是会有一个问题。月末之前发票还没到,结账的时候库存商品因为是含税金额,没有做进账税额,库存商品账面金额会虚高。有没有什么好办法可以解决呢,想过入库的时候预估税金,但是不知道对方会给我们开几个点,不好预估进账税额。
就是我这里开始做电商,我们是入住拼多多、天猫、抖音的商家,我们在店铺上进行销售,供应商进行发货,当月的发货量要在下个月结算开票,那这样的话我这个月的商品销售是没有库存的,这样报税或者库存明细表这边会有什么问题么?如果要做进库存是需要暂估商品么?但是没有入库单能做进暂估商品么?或者还有什么更好的方法么?
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
不是我发出去,是供应商发出去,我是销售方
我这边销售是不用做收入么?
供应商那边是一件代发
你们单位不做入库吗?你赚取的是货物的收入吧。
因为货都没有从我们这里走,要入库也只能通过供应商给我们的发票入库,但是这个月的销售要在下个月结算和收到发票
对方给你发货之后,你是怎么做的?
对方发货是直接发到买方手里的,不是发给我们
就是我们帮供应商销售,供应商自己去发货,下个月结算开发票给我们
但是你们需要给你的上家付货款,不是吗?
货款我们是付给供应商的,就是我们这个月帮他销售多少东西,下个月按合同规定的低价付货款
我们有店铺帮他销售
你好 对方给你发出货物 你的下家收到货 借库存商品贷应付帐款做这个 然后紧接着做一个借发出商品贷库存商品
就是说供应商给买方发出商品,我这边就做借库存商品贷应付账款然后再做借发出商品贷库存商品,但是这样的话我这个月是没有收到发票的,要下个月才能收到,而且下个月收到的话我要怎么把发票做进去?
你好 红冲就可以 然后做发票的
对方给你发出货物 你的下家收到货 借库存商品贷应付帐款做这个 然后紧接着做一个借发出商品贷库存商品 这两个分录分别都要附哪些原始凭证在后面?
自己做一个入库单。
我理了一下,就是这个月供应商给买家发货,我这边根据入库单做借库存商品贷应付账款-暂估应付账款, 再做借发出商品贷库存商品, 买家确认收货就是借其他货币资金-支付宝贷主营业务收入,应交税费(销) 下个月和供应商结算收到发票就红冲借库存商品贷应付账款-暂估应付账款,然后再做借库存商品,应交税费(进)贷银行存款? 发出商品可以挂着不结转成本么?如果可以,这部分发出商品需要在发票认证后多久进行结转?
你得红冲借库存商品贷发出商品 借主营业务成本贷库存商品
就是说如果我要发出商品一直挂在那里,就要借库存商品贷发出商品, 之后需要结转了再写借主营业务成本贷库存商品?
不要挂着才做第一个借库存商品贷发出商品
供应商发出商品给买家、买家收到货、买家确认收入、下个月和供应商结算、收到供应商发票、结转成本,作为销售方的这些流程分录是什么
第一个借库存商品贷应付帐款 借发出商品贷库存商品 第二个不做 第三个借银行存款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷发出商品 第四个借应付帐款贷银行存款 第五个 借应付帐款贷库存商品 借库存商品,进项贷应付帐款 第六个借主营业务成本贷库存商品