你好,同学 你这里需要你先确定你的项目规模,然后预测需要发生的成本,根据销售收入来预测各项税金, 资本化利息就是专门借款对应的利息部分

老师,帮我看看这题怎么算得?转让环节的税金怎么算??? 某房地产开发公司是增值税一般纳税人,2020年5月拟对其开发的位于市区的写字楼项目进行土地增值税清算,该项目资料如下(1)2016年1月以8000万元竞得国有土地一宗,并按规定缴纳契税400万元(2)2016年3月开始动工建设。发生房地产开发成本15000万元,其中包括装修费用4000万元(3)发生利息支出3000万元,但不能提供金融机构贷款证明(4)2020年3月,该项目全部销售完毕,共取得含税销售收入42000万元(5)该项目已预缴土地增值税450万元根据上述资料,回答下列问题: 3. 计算土地增值税时,可扣除项目金额合计为( )万元。 A.37560 B.30660 C.30000 D.31120 是不是转让时的增值税42000/(1+5%)*5%*(7%+3%+2%)=240? 扣除金额,8400+15000+2340+240+4680=3660?
一般房地产项目整体成本测算怎么做的啊?还有那个什么资本化利息,土地增值税,税金及附加之类的是怎么样的呀~[抱拳][抱拳]
453. 果房地产开发企业注册地在甲市,2021年5月对其在乙市开发的一房地产项目进行土 地增值税清算,该项目相关资料如下: (1)2020 年3月以24000 万元竞得国有土地一宗,并己按规定缴纳契税 (2)2020年4 月起,对受让土地进行项目开发建设,发生房地产开发成本 15000万元,开发费用6400万元。 (3)银行贷款凭证显示归属于该项目利息支出了000万元。 (4)2021 年4月整体转让该项目,取得不含税收人 75000万元。 (其他相关资料:当地适用的契税税率为 5%,当地省政府规定的房地产开发费用 的扣除比例为 5% ,计算士地增值税允许扣除的有关税金及附加共计 360万元。) 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 (3)计算士地增值税时该项目允许扣除的取得士地使用权支付的金额 怎么算
甲房地产开发有限公司(增值税一般纳税人)地处市区,在2022年5月整体转让一栋普通住宅(2017年开工建设的项目),转让取得含税收入15000万元;扣除项目中,土地出让金为3000万元;房地产开发成本假设只有建筑安装工程费,包括建筑材料3000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为13%)、外包建筑人工1000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为9%);房地产开发费用中的利息支出1200万元(不能按转让项目计算分摊利息,也不能提供金融机构证明)。设该单位所在地政府规定的房地产开发费用计算扣除比例为10%,该公司当月销售合同中发票列明的不含增值税的收入合计数约为13761.47万元。计算该房地产开发公司应缴纳的土地增值税。(提示:需要计算增值税、城建税、教育附加和地方教育附加、印花税)问怎么算,请写写一下计算过程。
老师老师土地增值税和耕地占用税是一个意思吗用于税金及附加科目的五种税:土地增值税 关税 印花税 车辆购置税 契税那耕地占用税通过什么科目核算 老师说耕地占用税通过应交税费科目核算可是题目解析说耕地占用税不通过应交税费科目啊如果耕地占用税要通过应交税费科目核算,本题应该选D而不是B了 某企业为增值税一般纳税人,2022年实际已交纳税金情况如下: 房产税850万元,消费税150万元,城市维护建设税70万元,车船税0.5万元,耕地占用税1.5万元,所得税120万元。上述各项税金应记入"应交税费”科目的金额是 ()万元。
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?