同学你好,这个不计入营业外收入;促销员的工资之前有计入您企业的费用和应付职工薪酬么
老师,你好!酒厂给我们报销了几个促销员的工资怎么做账我做了其他应收款,其他业务收入,但是成本怎么做,麻烦给我写一下分录
老师,我们公司有一笔劳务费收入,记入其他业务收入了,怎么计提成本?分录怎么做?是我们厂员工到别的厂临时指导下的
老师你好,我们是经销商,厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账,我做到了其他业务收入和其他业务成本里面,现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费(没收到发票)入账,这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗
老师,有一笔客诉的业务,我刚开始是挂了业务员(其他应收款),后来业务员像厂家申请了货给我们,像这样账务处理要怎样做,分录怎样写
您好!老师我们是做郎酒经销商的员工的销售提成,郎酒公司让我们给他们开现代服务*其他现代服务这个钱怎么给员工付款,如何做账
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???
我本来就没有进营业外收入,我进的是其他业务收入,我问这个其他业务成本怎么处理
进了我公司的应付职工薪酬了,现在怎么处理
我做了借其他应收款贷其他业务收入应交税费销项税我不知道其他业务成本怎么做,麻烦老师说一下
同学你好,这个不计入其他业务收入,上面打错了;不属于公司的收入;是冲减公司当初计提工资的费用,比如销售费用; 借,银行存款等 贷,销售费用
不是的,我们给开了票的,肯定要做其他业务收入,况且要报税的
我传了图片你看到了吗,人家说是按其他业务收入做
我觉得这样做可以吗?借其他业务成本,贷应付职工薪酬
同学你好 如果是这样,开票计入其他业务收入;成本不是贷应付职工薪酬 成本是冲减原来计提时的费用 比如原来计提销售人员工资时 借,销售费用 贷,应付职工薪酬 现在这个费用由对方报销,您方开票 借,其他业务成本 贷,销售费用;