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老师您好!请教一个问题 6月收到股东公司一笔借款,打款的说明是备用金 借:银行存款 贷:其他应付款-某某公司。 现在12月份对方让把这笔款变成了货款,我分录: 借:其他应付款。 贷:主营业务收入。 应交税费-增值税(进项) 这样可以了吧?不需要把六月的分录冲红吧?

2020-12-19 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-19 21:15

您好,同学,不需要把6月份的分录红冲,但是您的第二个分录老师不是很理解,为什么是进项税额,不应该是销项税额吗?

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快账用户9593 追问 2020-12-19 21:25

对不起,是销项,打错了!分录: 借:其他应付款。 贷:主营业务收入。 应交税费-增值税(销项) 老师这样是对的?是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-19 21:27

对的,您的分录是正确的。

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快账用户9593 追问 2020-12-19 21:31

谢谢老师解答,还请教一下,税局有核定技术合同要交印花税的,这合同没有签,但是这月发票开了,是不是就应该按收入交印花税了?

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齐红老师 解答 2020-12-19 21:36

是的,同学,按照发票收入金额缴纳印花税。

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您好,同学,不需要把6月份的分录红冲,但是您的第二个分录老师不是很理解,为什么是进项税额,不应该是销项税额吗?
2020-12-19
你好同学,这样是可以的哈。
2022-05-13
借管理费用,110贷银行存款 借其他应付款110,管理费用-100,贷进项转出10
2020-09-24
您好,您收款对应的业务是?您收款就挂往来?
2023-02-28
你好,亲爱的同学,可以的,只要能把你前面做的冲平,就是这笔做完之后你的科目余额是正确的就可以。
2021-04-17
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