你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 增值税 然后结转分录 借:其他业务成本 贷:原材料
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
怎么不是营业外收入呀
你好,因为这个本质上是卖原材料的。而且你作为营业外收入,那么原材料结转就变得不符合逻辑
那不能结转到营业外支出吗?
你好,不可以的,因为营业外收入和营业外成本并不是一对科目的
那么如果原材料直接是报废的分录处理呢
你好,那么这个是直接丢掉的。 借:待处理财产损益 贷:原材料 然后 借:其他应收款/营业外支出 贷:待处理财产损益
这个的话就进入营业外支出了吗?
是的,这个是扔掉,要进入营业外支出的
那个借其他应收款是什么意思呢
这个原材料可能是工人弄坏的,那么这个是要向他要钱的