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10月份挂往来科目的时候,借应付账款XX公司,现在收到对方发票的名称多了“控股”两个字,12月做账应该怎么调整呢?

2020-12-20 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-20 11:38

你好,如果是软件做账,直接把之前应付账款——XX公司 明细科目改成 应付账款——XX控股公司字样就可以了

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快账用户5520 追问 2020-12-20 11:49

10月份的账已经结账了,我刚开始学做账,还是不太理解老师你的意思

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齐红老师 解答 2020-12-20 11:52

你好,如果是软件做账,直接把之前应付账款——XX公司 明细科目修改成  应付账款——XX控股公司字样就可以了 (已经很明白了,具体是哪个地方不理解呢?)

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快账用户5520 追问 2020-12-20 11:54

10月份已经结账了,不能反结账了,你的意思是12月做账直接改成应付账款XX控股公司?那10月份那个借贷怎么抵消?

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齐红老师 解答 2020-12-20 11:56

你好,12月做账直接改成应付账款XX控股公司就可以了 之前的明细就改成了之后的明细,那么与应付账款——XX控股公司相关的借贷业务,录入了相应分录就自动抵消了啊

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快账用户5520 追问 2020-12-20 12:01

10月做账: 借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 12月做账调整: 借:应付账款—XX控股公司 贷:应付账款—XX公司 这样对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-20 12:04

你好,如果是手工帐,是这样处理。 如果是软件,直接修改二级科目就好了,不需要特地做调整分录。

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你好,如果是软件做账,直接把之前应付账款——XX公司 明细科目改成 应付账款——XX控股公司字样就可以了
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