你好 对方不要发票的吗

老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产,要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务,就是说也没有原材料进项发票,也没有付款业务。做账就一直是暂估,借库存商品,贷应付账款。像这样的该怎么处理呢
老师,我公司在2017年开始建仓库,然后建仓库的费用是是账上断断续续支付给农村里的小包工头的,他们当时也没有提供发票,然后70万的建仓库费用一直挂在在建工程,没有结转到固定资产,现在老板说要找其他的建筑公司开票过来,这样可以吗?
公司上的新产品一直做的产品,然后呢没有开票销售,账上买材料呢一直是银行汇款,发票夜开过来了,挂在预付账款上有二百万,老板说都是做的次品在仓库里,这个要怎么办
请问老师,公司以前老板用很多现金买材料,没有发票的,然后这个账因为没有发票,一直挂往来,挂在老板名下(有近300万,有些材料款是从个人那里买的,没有发票),现在税局查到了,要公司半年之内冲平这个账,应该怎么做呢
老师好,软件企业小规模纳税人,开发软件并销售(不涉及外购销售),研发费用归集的是研发人员工资等与研发有关的费用,成本和无形资产都是0,然后销售软件计入收入,账务处理妥当么? 谢谢
老师好 居间费 金额比较大 对方还要现金 怎么操作合理
您好老师,养殖场是公司形式,有5个股东,现因为公司一直亏损想把养殖场分别承包给5个股东,让5个股东自己做,5个股东每月给公司一定的承包费用。这样有税务风险吗
老师您好,我想问一个问题,我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65,然后会计做了一笔分录,借:以前年度损益调整17611.5,借:以前年度损益调整1919.65 贷方:银行存款19531.15, 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平,未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数,就差在这个金额上了,我想问下老师,我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢
你好,老师我们有个供应商给我们报价,铝锭价今天23760.含税13%.加工费+2600就是含税价,那不含税价是多少?我怎么算成负数了
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了,该怎么改呢?
25年预提费用500:借:管理费用 500贷:预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷:预提➖500 借:以前年度损益调整 600贷:库存现金 这样写分录可以吗?
老师,企业25年的收入500万,明确了解到有400万为虚增,企业是软件服务行业,没有物流,每笔收入都有银行回单、发票与合同,这样怎么做才能确定收入的真实性,谢谢
开了,发票在就是没销售发票抵扣不了
以后还开销售发票吗
开的,账上怎样能显示他做的次品亏本了
增加到库存商品 收入减去成本是个负数
那不是要把进项发票抵扣了,做留抵
进项大于销项可以留底 你虽然没有开发票需要做无票收入
做无票收入也只能是次品当废品卖的收入也没有多少钱,如果把二百多万进项抵也抵不了多少税,这样会导致大量留抵也不好哦
次品数量多吗 对的话建议还是别抵扣了
多的,新产品上线老板说亏了几百万的
建议还是别抵扣增值税了
那大量的进项发票就随他留着,账上挂着二百多万的预付账款
不是的 废品销售出去做收入 你正常做成本
做成本不是要抵税了,不是有进项留抵了
你把留底的做成本 也就是进项转要不你账上做留底 税务局会要求查账
不懂了呢,麻烦您讲明白些一步一步
借银行存款贷其他业务收入应交税费 这个是废品收入 借库存商品贷进项转出 借其他业务收入贷库存商品 结转成本的
这样不是要交税金了
你们不是有抵扣的吗 购入原材料进项抵扣