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老师,请问我现在的公司以前没有建过内账,现在公司要打算建,老板现在让我先把应收应付建进去,银行卡那些他还没有整理出来,我现在期初数据只录入了吗应收应付,但是报表不平的该怎么办?

2020-12-20 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-20 22:51

学员您好,只录入了应收应付是不会平的,您先等所有数据都齐了再填,差额填未分配利润就可以了。

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快账用户8385 追问 2020-12-20 23:26

可是老师,老板说要等到年后才有时间整理银行卡那些数据给我。能不能先怎么处理一下?

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齐红老师 解答 2020-12-21 07:19

那你先登记现有的科目帐就好了,就跟做现金流水账一样。

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快账用户8385 追问 2020-12-21 09:04

现有的就是应收应付,那我对应的科目用哪个?

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齐红老师 解答 2020-12-21 09:25

就用应收账款和应付账款科目,先登记,保证余额正确就可以了。

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快账用户8385 追问 2020-12-21 09:56

表不平也可以建立账套吗?

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齐红老师 解答 2020-12-21 10:03

不是建帐,是做个流水帐,先保证现有的会计科目余额正确,等你们老板能把货币资金整理出来才能建帐。

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快账用户8385 追问 2020-12-21 10:10

财务软件可以先做流水账吗?

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齐红老师 解答 2020-12-21 10:17

没必要用财务软件,直接用表格登记就好。

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快账用户8385 追问 2020-12-21 10:18

老师,老板要求用软件啊

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齐红老师 解答 2020-12-21 10:42

建帐是必须要有平衡关系才可以的,你们老板的目的应该就是怕你们不记账,记账也有很多种方式,不是非要用软件的,你跟老板解释一下他应该能理解的。

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学员您好,只录入了应收应付是不会平的,您先等所有数据都齐了再填,差额填未分配利润就可以了。
2020-12-20
你好;   你着急建账的话; 又找不到差异; 你就    差异金额计入  利润分配去 ;  你到时   后期找到原因在去处理  利润分配去冲回来   
2023-02-07
你好,同学。 你这不平是属于相关数据不全或不准确 导致。你进行全面财产清查,确定好数据的完整性和准确性再进行处理。
2020-11-07
你这个数据,借方和贷方合计要一样的,你先手工看一下你借贷方平没有
2020-11-06
差额放到利润分配里面的
2020-11-06
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