差额放到利润分配里面的
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数。给我,我这边录入进去,试算不平衡,请问是需要怎么调整
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师,请问我现在的公司以前没有建过内账,现在公司要打算建,老板现在让我先把应收应付建进去,银行卡那些他还没有整理出来,我现在期初数据只录入了吗应收应付,但是报表不平的该怎么办?
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
工厂是9月5号开始投产,那么我把8月份7月份这样工厂采购的灯了,显示器摄像头的。都计入办公费可不可以?我听人家说工厂正式投产之后才可以计入制造费用,是这个道理吗
老师,差额征税我应该做哪个行业的实操
老师申报的残疾金还有做账吗?
老师增值税的税负率是按年,按月或按季
老师,我们公司装载机不用了,卖给另一个子公司了,需要交印花税吗
老师,法律上年休假是要有的吗
你好,老师,这个合同是承揽加工合同,供方提供材料及加工,开票只能是销售商品,不能是加工费吧?
请问老师,申请定期定额时候,费用总额填少了,有什么影响吗
一般纳税人,公司买的福利卡发给员工奖励,怎么做账?需要缴纳哪些税,怎么做账计提税?
小规模是可以开专票吧,现在税率是3%吗?还是减免为1%呢
未分配利润里面吗?老师
你好 是的 是这个里面的
老师,那岂不是未分配利润里面就是亏的(负数)我现在只做了应收应付,其他应收应付,短期借款以及银行存款的起初数,现在手上有盘点的固定资产以及库存材料这一块。请问我是把这些做完了之后,再发现试算不平得话,还是放在未分配利润里面吗?
不亏损你找全了数据 找不全不就得通过这个 只有这个可以不用调整他的余额 你做其他的以后都要清理
老师,把实收资本这一块需要填吗?
有投资款可以 得有银行流水
老师,银行流水估计找不到了,因为他们公司成立已经有几年了。那我还要写吗?
你好,你银行回单没有吗?对账单也有看备注。
如果说找不到,就不用填吗
你好 是的 可以不用填写。
老师,那我这边是不是把有的资料都填了,如果最后是啥不平衡,先掉到利润分配里面,后期怎么冲减之前的数呢
通过利润分配来调整下就可以。
老师,利润分配一般需要怎么调整?采用什么方法
你好 没有方法 就是为了增加数据
那是根据什么增加数据?
你们投资款得有银行回单
根据回单来做账的