差额放到利润分配里面的

老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数。给我,我这边录入进去,试算不平衡,请问是需要怎么调整
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师,请问我现在的公司以前没有建过内账,现在公司要打算建,老板现在让我先把应收应付建进去,银行卡那些他还没有整理出来,我现在期初数据只录入了吗应收应付,但是报表不平的该怎么办?
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
未分配利润里面吗?老师
你好 是的 是这个里面的
老师,那岂不是未分配利润里面就是亏的(负数)我现在只做了应收应付,其他应收应付,短期借款以及银行存款的起初数,现在手上有盘点的固定资产以及库存材料这一块。请问我是把这些做完了之后,再发现试算不平得话,还是放在未分配利润里面吗?
不亏损你找全了数据 找不全不就得通过这个 只有这个可以不用调整他的余额 你做其他的以后都要清理
老师,把实收资本这一块需要填吗?
有投资款可以 得有银行流水
老师,银行流水估计找不到了,因为他们公司成立已经有几年了。那我还要写吗?
你好,你银行回单没有吗?对账单也有看备注。
如果说找不到,就不用填吗
你好 是的 可以不用填写。
老师,那我这边是不是把有的资料都填了,如果最后是啥不平衡,先掉到利润分配里面,后期怎么冲减之前的数呢
通过利润分配来调整下就可以。
老师,利润分配一般需要怎么调整?采用什么方法
你好 没有方法 就是为了增加数据
那是根据什么增加数据?
你们投资款得有银行回单
根据回单来做账的