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老师,企业银行收款为第三方平台,收款款项和企业拿过来的发票金额是有差距,而且税控开票系统统计的金额也有差距,银行这个差距可以通过其他货币资金补齐可以不,但其他两个怎么处理

2020-12-20 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-21 05:02

你好,第三方平台收款会扣服务之类的金额,这个可以发票计入费用就可以,第二个是您企业开的销项发票?是有一部分销售没有开发票的话可以做未开票收入,你说的第三个没明白你的意思

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你好,第三方平台收款会扣服务之类的金额,这个可以发票计入费用就可以,第二个是您企业开的销项发票?是有一部分销售没有开发票的话可以做未开票收入,你说的第三个没明白你的意思
2020-12-21
首先啊,你真的存在的问题就是之前的账目不清楚,那么之前的账目不清楚,如果说你没有确切证据证明,那你是不能去随意调整的。就我的建议是,你有一些能够确切证明账务处理错误的,你就按照差错调整处理,如果说不确定的,你现在就暂时放着。
2022-03-26
同学你好 这个可以这样认为的
2021-09-16
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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