你好,第三方平台收款会扣服务之类的金额,这个可以发票计入费用就可以,第二个是您企业开的销项发票?是有一部分销售没有开发票的话可以做未开票收入,你说的第三个没明白你的意思
老师,企业银行收款为第三方平台,收款款项和企业拿过来的发票金额是有差距,而且税控开票系统统计的金额也有差距,银行这个差距可以通过其他货币资金补齐可以不,但其他两个怎么处理
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的财政授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额度35000元。要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。只写预算会计
求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业,第三方平台回款有携程,因为携程不是直连的,所以都是前台手动输入AR账房费金额,比如房价是139就入139,然后携程收十分之一的佣金嘛,回款和入的差额是佣金,可以开佣金发票的,开完佣金发票的话,理论上应收就对上了。 但最近发现,他们的佣金不是我们房价的十分之一,是它们定的卖价的差额,所以这样一来,就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少,比如139扣除佣金应该结算给我们125.1,佣金是13.9,但是鞋程可能卖130,然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师,之前入的AR账是不是有问题,以后该怎么入AR账,谢谢解答
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?