你好 主要涉及增值税

老师,请问公司车辆转给个人的话要缴纳什么税了
公司名下的一辆车转给个人要缴纳什么税
私人车转给公司,请问需要缴纳印花税的话,税目是什么?税率是多少?
私人车转给公司,请问需要缴纳印花税的话,税目是什么?税率是多少?
公司的车满三年了,转给个人过户的话需要缴纳什么税啊
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,麻烦你帮我看一下我说的对不对,要是公司买了一辆含税价472000的车子,一年后折旧百分之10,以424800的价格卖给了个人,那就需要缴纳增值税424800/1.13*0.13=48870,附加税48870*0.12=5864的附加税,印花税424800*0.0003=127.44企业所得税472000-424800-48870-5864-127.44=-7661.44
是的 只是企业所得税这里不一定要考虑
老师,奇书企业所得税这里我不太确定我算得对不对,我增值部分要减去我缴纳的印花税,附加税,增值税之后,有利润才要交,没利润就不用交对吧,老师
是的,没有利润,就不需要交所得税
还有,老师,我这个车子买回后是按照4年折旧的,一年折旧了118000,那我卖的话一定要按照这个折旧额472000-118000卖吗,可以高一点或者低一点吗
卖的时候,按实际已计提的折旧来计算的,这个数是死的,不能动
好的,老师,那再麻烦你帮我看下我的企业所得税算得对不对
有问题 企业所得税472000-424800-48870-5864-127.44=-7661.44 48870是增值税,不能当作费用减
老师,最后再麻烦你帮我看下,要是我按四年折旧,最后算出来要交的这些税费对不对了
增值税,是按售价来计算的 (你这里,售价就是账面价值?)
是的,售价就是固定资产折旧明细表上账面购进原值减去预计净残值再除以最低折旧年限4年
那,其他也没有明显错误 (没按计算器复核数据)