你好,成本结算是结算工程款的,与收入没有直接关系的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
请问工程成本结算和收入结算有没有什么联系,收不到款需要结转成本吗?但是收入结转不了
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
请问,是必须有收入才结转成本吗?即使这个月发生了成本但没有收入也不结转成本是吗?
工程结算收入和工程结算成本属于损益科目吗,完工需要结转吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
所以收到工程款,可以不结转成本的 确认收入,才结转成本的
那就是比如工程不开票或者开票了收不到款,可以不结转收入,只结转成本吗
开票了收不到款也需要确认收入吗
不可以的,确认收入就需要结转成本(需要匹配的)
请问下开票了就要确认收入吗
现在工程只有进度单,应该怎么确认成本和收入
是的,一般开票和确认收入要保持一致的
那就是开票了再确认收入结转成本,不开票就一直做成本,不结转
可以按预算的收入和预算的总成本,按进度结转收入和成本的
请问按进度结转收入和成本是怎么做账务处理
确认收入和开票时 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
结转成本 借主营业务成本 贷工程施工
那就是等实际收到款再借银存贷应收
是的,你的理解很对