你好,成本结算是结算工程款的,与收入没有直接关系的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
请问工程成本结算和收入结算有没有什么联系,收不到款需要结转成本吗?但是收入结转不了
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
请问,是必须有收入才结转成本吗?即使这个月发生了成本但没有收入也不结转成本是吗?
工程结算收入和工程结算成本属于损益科目吗,完工需要结转吗?
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
所以收到工程款,可以不结转成本的 确认收入,才结转成本的
那就是比如工程不开票或者开票了收不到款,可以不结转收入,只结转成本吗
开票了收不到款也需要确认收入吗
不可以的,确认收入就需要结转成本(需要匹配的)
请问下开票了就要确认收入吗
现在工程只有进度单,应该怎么确认成本和收入
是的,一般开票和确认收入要保持一致的
那就是开票了再确认收入结转成本,不开票就一直做成本,不结转
可以按预算的收入和预算的总成本,按进度结转收入和成本的
请问按进度结转收入和成本是怎么做账务处理
确认收入和开票时 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
结转成本 借主营业务成本 贷工程施工
那就是等实际收到款再借银存贷应收
是的,你的理解很对