同学你好!这个还是按发票金额 入账的

老师好,购买办公用品,发票金额2743元,实际付款金额是2700元,就按2700元做费用可以吧,多的43元是多开的费用
实际工作中:购买办公用品发票金额和实际付款金额少,金额不大,可以直接按实付金额计入费用吗?如果不可以怎么做?
公司用的ETC卡直接从公账里面扣,因为有卡有优惠减免,发票金额和实际扣款金额不符,那我做账以哪个金额为准呢。我是以银行实际扣款金额做账的,就以银行付款回单作为原始凭证可以吗?
发票金额比实际付款金额多9000,多的9000可以不入账,直接按实际付款金额入账吗
人事报销费用,发票金额大于实际支付金额是按照实际金额入账对吗?如果涉及专票则需要进项转出,不涉及则不需要其他操作了对吗?
老师,我应交增值税月末在贷方,需要结转,分录怎么做
固定资产折旧就三个数,原值,累计折旧、已提足折旧尚未处置的资产原值,老师我们造作26年计划,固定资产折旧这一块能给说说吗
购买了票,后面退票费入什么科目呢
生活服务,清理化粪池高压疏通专票可以抵扣吗
公司从银行贷款300W(长期),然后分别以3个人转出,如何进行账务处理?
老师,你好!我司是房地产公司,现已竣工验收,因现房按揭需客户以不动产证办理抵押,我司在收到首付款时,开具全款发票给客户办理不动产,不动产证办理好后,因客户按揭不通过,我司是否跨月红冲发票,开具首付款发票。
老师 请问空运EXW成交方式 报关单上应该如何填写成交方式? 我们收到的报关单是成交方式是EXW.税务老师说可以这样填写,成交方式按实际填写。我以为成交方式应该是 FOB CIF CFR 只能填这三种呢?
老师,员工产生的报销火车票的9个点的税的现金流量是什么
老师 您好,请教一个问题。A公司开工程票396344元,要满足3%增值税税负,那我这边要怎么提供发票给她呢?这边提供材料票和分包票过去。但是他说提供给他的成本票满足:不含税金额达到他开票金额÷1.09,我不明白他表达的意思
老师,注销公司的流程是什么?
那怎么做账,比如发票金额1000,实际支付980,那20块钱怎么做?
20元的话 计入应付账款哦
那这个后期不付了,做营业外收入?
嗯嗯 是的哦 计入营业外收入的
嗯,好的哦
嗯嗯。如果对回答满意,请五星好评,谢谢