您好, 您好,需要和您签合同的那个单位给您开发票

我们公司盖房子,是外包给别的公司的,其中有一家做门窗的公司,应该给我们提供发票,做门窗的公司说,能不能就是他采购的门和窗的公司直接把发票开给我们公司。这种情况可以吗?并且是这种发票,这种发票可以吗?
我们是门窗加工制造业,也带工程门窗的加工与安装,公司要账顶了两层的写字楼,这个给别的公司租出去了,我们公司现在要给对方开租赁费的发票,按那个开合适?像这种情况我们需要给税务局备案吗?
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
老师,跟我们公司合作的公司因为某种原因导致不能给我们公司开发票,他提供另一家公司发票,款也是打给开发票的这家公司,就以这三家公司签个三方协议就可以这样操作是吗?
我们门店是销售门窗的,门窗是找门窗厂定做的,定做好就转账给厂里,就是成品了,安装是承包给安装公司的,安装费是有安装公司开票,做账应该怎么做呀,门窗做好到我们这里是直接算库存商品吗,,,,比如我们收客户,1万块钱,窗户成本6千块钱,安装的1千块钱,这个分录怎么做呀
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
也就是和哪个公司签的合同,就得是哪个公司给我们开发票。对吗?
您好 您理解的正确