你们这个用于哪里,这个发票你们用于哪里?
老师好,我公司是经营住宿行业 ,公司10月份补开了9月份的成本票,票的内容就是购买蔬菜、携程开具给我们的代订住宿费等内容,我想9月份做暂估,请问会计分录怎么体现
老师好,我公司是经营住宿服务的,收到旅行社和携程开具的旅游服务*机票款或代订住宿费发票该如何做会计分录呢。
我在飞猪平台上定了北京格林豪泰酒店的两个房间,酒店不支持预留房间,让在网上定,说是支持开发票。到店之后说是不能开,让在平台上开,飞猪平台上卖家开具的一个是上海的旅行社的旅游服务.代订住宿普通发票,一个湖北武汉的旅行社开具的旅游服务.代订住宿普通发票,这种发票在我公司无法报销,(我公司需要开具专票,开普票需无专票纸质说明,住宿服务.房费,开具发票地址应和出差地址保持一致,北京)看到网上有你再回答,和我遇到相同的情况,想咨询下怎么解决的
有老师知道如果员工通过携程或者旅行社订机票,然后他把机票和旅行社的发票一起来报销,那旅行社的发票是指的是服务费嘛?还是包括了机票的费用?我两个都做差旅费会不会重复做账?发票开票名称是 经纪代理服务*代订机票产品
我们公司搞出国短期访学服务,主要是寒暑假境外高校短期研学服务,我们收学员的项目费总额包含了境外高校课程费、交通费(大巴、高铁)住宿费、签证费等这些,收到学员交的项目款如何做分录?另外还会向学员收代订机票的钱及代订服务费,收学员代订机票款要如何做分录,后期买票支出时又该如何做分录呢
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
老师这个是外地旅行社帮客人代订住宿费开给我们公司的发票
我们公司的发票 客人 这个和你们啥关系,这个不是,消费者找旅行社代订住宿,这个对方这个旅行社找你们定住宿这样过程吗,那这个是旅行社给消费者开发票,你们这边给旅行社开发票,再是你们收到旅行社开发票,
你这个收到旅行社开发票是啥
你们帮客户找旅行社 代订的?这样,
要是后面这种做借主营业务成本,
要是后面这种做借主营业务成本,贷应付账款或者是其他应付款,