您好!很高兴为您解答,请稍等
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
那您倒是回答问题呀
您好,咱这是签证代理服务(6%)以取得的全部价款和价外费用,扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使(领)馆的签证费、认证费后的余额为销售额。向服务接受方收取并代为支付签证费、认证费,不得开具增值税专用发票,可以开具增值税普通发票。 收到学员交的项目款是我们的收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税,支付的签证费认证费 借:主营业务收入 贷:银行,其他费用入我们的主营业务成本,借:主营业务成本 贷:银行, 收学员代订机票款,借:银行 贷:其他应付款, 买票时 借:其他应付款 代:银行,中间差额是服务费 借:其他应付款 贷:其他业务收入 销项税
好的,感谢老师
您回复的最详细全面得老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回复您的留言,还请您原谅。