同学你好,不需要,按实际支付记账就可以。

老师您好,我们是纯外贸企业,根据出口确认单做账时,有保费和海运费,计入销售费用,这里的保费和海运费金额,需要与我们货代给我们开的海运费和港杂费发票金额核对吗?
出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
老师你好,请问,纯外贸企业,年底时,没有和货代的对账单,怎么核对海运费和港杂费进项发票有多少没开票?可以根据出口报关单上的海运费核对吗?但是实际发生的海运费港杂费和报关单上不一样哦。这个问题怎么解决?
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
但是,我看根据销售部提供的出口销售确认单,会计做的分录是这样的:
这里的保费和海运费是报关单上的金额,请问老师,到时候结转损益时,是用这个销售费用结转,还是给货代付款的销售费用结转?
同学你好,你同事是用运费和保费冲减总的货值来记录这笔业务。后期等支付的时候,还要调平。报关单上的运费和保费都是整数,不是准确数。
老师,也就是说,先用这个记录主营业务收入,后续要以实际支付的运费来调整主营业务收入,然后结转损益?
同学你好,先记录主营业收入有记录运费和保费,实际支付保费和运费时,就把运费和保费调平,不用去调主营业务收入。
老师,您好,麻烦老师能做个分录例子吗?怎么把运费和保费调平?学员比较愚钝,麻烦老师指导下哈
同学你好,比如你同事做的那份会计分录,海运费:-68399.24。 比如实际支付的金额是68340。 会计分录: 借:管理费用-海运费 69399.24 贷:银行存款 68340 财务费用-汇兑损益(59.24=68399.24-38340)
老师您好,请问只能用汇兑损益科目调平吗?
同学你好,涉及到外汇,一般都是用这个会计科目。