您好,个人所得税继续教育可以扣除
老师您好,我问一下,我今年过了初级会计的考试。 请问可以抵扣初管的继续教育吗? 初管是去年8月份考的试 怎么进行继续教育? 谢谢
老师你好!我今年考过了初级,还要参加今年的继续教育吗?
老师你好,今年考过初级的,个人所得税继续教育可以扣除吗
老师好!今年的初级已考通过,但证书还没出,个人所得税的税收继续教育的扣除该怎么填(申报界面要填证书号)
老师,你好!我想问下,去年考的初级,考过了,今年拿了证,今年要继续教育吗
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
请问,之前应收计提了坏账,后来为了能要回来款,我们给出了现金折扣,请问这笔账怎么入呢?
小规模纳税人实行小企业会计准则,23年8月开具了税率为1%增值税发票(发票不含税金额107821.78元,税1078.22元)在24年8月发现23年的这张税率为1%的发票税率开具错误,应该开具为税率为5%的增值税发票(按照5%开具后应为不含税金额103714.29元,税5178.71元)。因购买方不配合红冲发票,税务局给出的处理方案是不用红冲发票,直接更正23年8月的增值税报表,补交销项税4107.49元(5158.71-1078.22)。因为补交的这4912.31元销项税是23年发生,24年缴纳的,那这4912.31的销项税的账务处理应该处理在23年还是24年,如何做会计分录。同时产生的636元的滞纳金账务处理应该处理在哪一年,如何做会计分录。
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
公司仓库报损了一批保质期过期的材料,这部分损失可以所得税前扣除吗?
老师,贷款利息支出是不是需要银行开发票才能扣除费用,手续费也是这样
工地上的工人可以自己申报个税吗?
怎么填报啊,按多少扣除
纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。
那今年考过初级的,算到哪一年扣除啊,证书还没发
您好,获取证书的当年,算2020年的呢
那现在在20年的专项附加扣除上加上继续教育吗
证书还没发,怎么填编号
等发了再填就好啦,不要着急呢
发了就明年了,怎么享受20年的专项附加扣除啊
汇算清缴的时候,填写呢
汇算清缴的时候再填到20年的专项附加扣除吗
是的,汇算清缴的时候再填到20年的专项附加扣除
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。