收到对方13%的进项票,可以抵对方13%的税。
老师,我们是一般纳税人,税率是6%,对方开给我们的进项发票是13%,请问抵扣进项税时是按13%抵扣还是6%抵扣?
老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
老师,我们是建筑公司一般纳税人,开出的票是9%,如果收到对方13%的进项票,我们是可以抵对方13%的税吗?
老师,我们是建筑公司一般纳税人开出的票都是建筑服务-工程服务,如果对方给我们开过来也是工程服务的票,我们可以抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人建筑公司,我们我对方开了9个点的普通发票,供应商给我的进项发票可以抵扣税额吗?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
好的,谢谢老师
好的,祝你工作顺利。请五星好评!
老师,我们有个项目要求开具3%的简易计税发票,但是我们是一般纳税人一般计税,单合同里面已填明我们只做工和提供少许材料,其余材料由建设单位提供,那我们是可以开吗?
老师,我们有个项目要求开具3%的简易计税发票,但是我们是一般纳税人一般计税,但合同里面已填明我们只做工和提供少许材料,其余材料由建设单位提供,那我们是可以开吗?重要材料都由建设单位提供
一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计结算。