你好,你现在要怎么调整?通过应付职工薪酬吗?

老师您好,这个是以前会计做凭证的时候分录做错了了,我现在要调整的话怎么调整
老师您好,我这个凭证的现金流错了。我现在要进行调整。应该怎么做分录呀?
现在考会计 资产负债表日后调整 写分录 我在不用以前年度损益调整的时候会调整分录 但是用了以前年度损益调整就不会了 可以简单说下怎么做需要用以前年度损益时分录该怎么调整吗
老师,之前没有认证发票然后计入费用了,现在这个月全部勾选认证了,现在要做会计分录调整,该怎么调整呢
老师,我去年做错了一个凭证,多记成本了,我这个月怎么调整呢?前两行是我做的错的凭证
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
您好,对的,计提工资应该不能直接用现金吧!如果是调整为应付工资的话,分录怎么做呢
如果是去年的建议,你不要再修改了。
可以直接做个分录冲回吗,公司要求改 ,艾
那这个分录不调整的话没有问题吗,发放工资也是现金,但是借方没有错,就是计提的借方错了
借现金借管理费用负数, 借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷现金。
这样就直接冲对吧?
你好,是的是的是的。
冲回时: 借:现金负数 贷:管理费用负数 再计提时:借管理费用,贷应付职工薪酬 是这样吗?
借现金借管理费用负数,第一个分录你写这个。