同学你好 直接借进项 借费用负数
老师,之前没有认证发票然后计入费用了,现在这个月全部勾选认证了,现在要做会计分录调整,该怎么调整呢
老师,请问我们之前收到的专票,一直没有认证抵扣,我也咨询了咱们会计学堂的老师,建议我计入贷方待认证进项税额,那我现在进行了专票的勾选抵扣,分录应该怎么调整呢?谢谢
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师好,检查账目发现之前年度的发票入账有问题,两有张专票勾选认证了(后面已做了进项转出),但是账上是按价税合计入的账,现在导致账上待认证进项税贷方有余额,怎么调整账务?
以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?
我这边现在接回代账,您也了解代账因为时间的问题,可能会做的不那么细致,我现在用科目余额表建账,我晕了,它成本和费用有余额,应交税额有科目余额在借方,我有点不知道怎么才能试算平衡[流泪]目前用柠檬云
老师,我收到的打车费开的发票,左上角有旅客运输服务标识,可以抵扣进项税,那我现在填在申报表的哪一栏目老师,
教师我发现24年之前的会计把社保费计提 到职工福利科目里了,现在我应该怎么调整
老师开具教育辅助服务简易计税需要资质吗
增值税的罚款和滞纳金还得改所得税报表是吧
成立工会组织后,需要税务做什么,做账怎么做
老师账务处理办件上的科目余额未交增值税的借方金额是已经交的税吗
债权投资-应计利息为什么都是借方?有可能在贷方吗
老师,预付卡礼品卡怎么做账?
老师好。说9.1号起必须要交社保。那如果公司职工是挂名不拿实际工资,但是有在个人所得税上申请所得,这种情况怎么处理?
具体的分录怎么写?
同学你好 借应交税费进项 借费用负数