你这个切换所属期1月,进去申报就可以,所属期去切换,

老师你好,我1月2月分的个税是三月份在大厅补报的,都是零申报,我现在报四月份的,显示申报失败,系统检测所属期为二月份的数据发生变动,请同步跟正2月后的申报数据,是什么意思
老师好,个人所得税1月份的未报,后面月份的都有申报,去办税大厅他们说可以在自己的系统上补报,具体要怎么报
老师 我1月份的工资申报了 2月份的也申报了 但是领导又说1月份的有差了两个人没有申报 要给他补上去 但是我更正申报了以后系统显示的已经申报的月份不能增加人数 怎么办呢 是不是非得去大厅申报呢
老师您好我想问一下我一月份公司的个人所得税没有申报,现在我在想申报系统不让申报,我是只能去税务大厅了吗? 我们公司的税务局在房山,我是只能去房山税务局大厅办理吗?
老师,补申报去年12月份的,财产租赁所得的个税,可以在个税系统办理吗?还是需要去大厅办理?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
显示申报失败
大厅那边说系统修改什么时间,我找不到
提示啥,下面那个有提示,你看提示啥,
提示就是让我去办税大厅
那这个你问下12366 ,找对方要你们分局电话,电话你们分局,看咋处理,我看之前学员反馈也是去大厅申报没有说可以系统补呢,
好的,那我问一下电话,谢谢老师
嗯,你问下,你问下你税局那边,分局电话,