同学你好 重新开发票,已经转出的不能重新抵扣

老师,请问18年住宿专票当时进项税额未认证抵扣,直接全额入费用,现在可以在系统上认证勾选抵扣,申报做进项税额转出吗,
老师请问,18年的专票当年已认证,但是在认证当月做了进项转出,现在又想重新抵扣这张专票的税额,怎么操作呢?
老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
老师 您好 我们单位去年12月给车买保险6000 是专票 当时认证抵扣了 这个月红冲了整张发票-6000 又重新开了一张5000的专票 那所有的会计分录怎么做呢 进项税转出这块不会 谢谢
老师,请问2023年9月认证了一张酒水专票,现在专管员让进项税转出到2023年12月,这个要怎么操作呢
老师,股东投资建设的厂房分录该怎么写?借在建工程,贷其他应付款吗?
老师您好,我们财务上现在要换新系统,就是我现在往过导的时候我的折旧累计金额实在是对不上,我想问下这样有没有什么影响,因为这个公司是好几个人接手的的,就是很乱感觉是
个体户,成本需要取得发票吗
一个制造企业,来料加工、进料加工、出口退税,三种模式,从海关和税务两个角度分析,那种相对会比较好一点?
老师,一般纳税人,开餐费多少税率
老师,你这有会计科目表吗,带二级明细的那种
纳税申报表的空表模板在哪里下载?
董孝彬老师 请问我们是销售板材销售金额为88500元,顾客另外加10个点需要我们提供13%的专票,我们上游供应商如果给我们开专票需要另加9个点,请问怎样核算开票后我们会不会亏
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
老师,是不是有规定固定资产和无形资产不动产的是可以重新抵扣的呢?
你即使想抵扣,你这个表也填不进去
老师,为啥填不进去呀?
现在都是勾选之后自动采集的,你要想抵扣就是重新开票
哦哦,老师,重新开票的话,18年的那张票已认证抵扣了,就不能红冲了,这样以来,重新开票,岂不是重复开票了么?
没有呀,18年的发票可以红冲重新开的
老师,18年的我们已经认证了,只做了进项转出,已认证的也可以开红字发票的吗?
对,这个是可以开红字发票的
老师,我的理解是,红字开出来后,然后再让销方开正数发票,做账的时候,是不是先做一笔18年进项转出的反分录,冲掉进项转出,然后再根据正数发票,做一笔正常的进项发票呀?
你直接把18年的分录红冲,然后根据新发票做分录就行了
好像,不对,是不是红字发票不做分录,只做正数发票的分录呀?
哦哦没明白了,是要红冲掉18年的分录的,谢谢老师
老师,我还有一个问题有点疑问,进项的红字负数的专票,在认证平台要抵扣认证吗?
你之前不是认证了转出了吗
是啊老师,我的意思是,红字进项发票,认证平台是不是也会自动带出来数据要我做认证呀?
都勾选转出了之后后面就没有了
哦哦,谢谢老师
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