同学你好 重新开发票,已经转出的不能重新抵扣
老师,请问18年住宿专票当时进项税额未认证抵扣,直接全额入费用,现在可以在系统上认证勾选抵扣,申报做进项税额转出吗,
老师请问,18年的专票当年已认证,但是在认证当月做了进项转出,现在又想重新抵扣这张专票的税额,怎么操作呢?
老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
老师 您好 我们单位去年12月给车买保险6000 是专票 当时认证抵扣了 这个月红冲了整张发票-6000 又重新开了一张5000的专票 那所有的会计分录怎么做呢 进项税转出这块不会 谢谢
老师,请问2023年9月认证了一张酒水专票,现在专管员让进项税转出到2023年12月,这个要怎么操作呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,是不是有规定固定资产和无形资产不动产的是可以重新抵扣的呢?
你即使想抵扣,你这个表也填不进去
老师,为啥填不进去呀?
现在都是勾选之后自动采集的,你要想抵扣就是重新开票
哦哦,老师,重新开票的话,18年的那张票已认证抵扣了,就不能红冲了,这样以来,重新开票,岂不是重复开票了么?
没有呀,18年的发票可以红冲重新开的
老师,18年的我们已经认证了,只做了进项转出,已认证的也可以开红字发票的吗?
对,这个是可以开红字发票的
老师,我的理解是,红字开出来后,然后再让销方开正数发票,做账的时候,是不是先做一笔18年进项转出的反分录,冲掉进项转出,然后再根据正数发票,做一笔正常的进项发票呀?
你直接把18年的分录红冲,然后根据新发票做分录就行了
好像,不对,是不是红字发票不做分录,只做正数发票的分录呀?
哦哦没明白了,是要红冲掉18年的分录的,谢谢老师
老师,我还有一个问题有点疑问,进项的红字负数的专票,在认证平台要抵扣认证吗?
你之前不是认证了转出了吗
是啊老师,我的意思是,红字进项发票,认证平台是不是也会自动带出来数据要我做认证呀?
都勾选转出了之后后面就没有了
哦哦,谢谢老师
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