你好 需要的 增加二级科目

期初建账时固定资产科目下只有一台空调子科目。其他都在低值易耗品库,现在想把固定资产从低值库转出到固定资产下,固定资产科目下需要按照资产名称一个一个建子科目吗?
老师我公司把不该入固定资产的车辆误入在公司的固定资产并已经提取了折旧,现在要把这这车转入到库存商品,当时购车的车辆购置税也放入到固定资产科目,现在要从固定资产转到存货,可是购置税该怎样处理呢?也一同随固定资产原值转入到库存商品科目吗?请老师指点一下
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
1.下列说法中,不正确的有()A“工程物资”账户用来核算企业为基建工程、更新改造工程和大修理工程准备的各种物资的实际成本,在编制资产负债表时记入存货项目B.设备报废的清理费记入“固定资产清理”科目C.生产线的日常修理费记入“制造费用”科目D.当月新增固定资产,当月开始计提折1日E,若一项资产不能同时符合固定资产确认条件,则不能确认为固定资产,只能确认为低值易耗品等
下列说法中,不正确的有()A“工程物资”账户用来核算企业为基建工程、更新改造工程和大修理工程准备的各种物资的实际成本,在编制资产负债表时记入存货项目B.设备报废的清理费记入“固定资产清理”科目C.生产线的日常修理费记入“制造费用”科目D.当月新增固定资产,当月开始计提折1日E,若一项资产不能同时符合固定资产确认条件,则不能确认为固定资产,只能确认为低值易耗品等
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
开票收票的合同都要交印花税吗
建筑业,同一个项目,以前的外经证找不到了,又重新开一个外经证预缴税金及附件,同一个项目前后2个外经证有影响吗?
科技项目名单上没有的辅助人员可以放在这个项目上么
定期定额经营所得年报需要自己报吗