同学你好 应该是收入减去费用 915279.42-100809.65%2B(-344408.94)*5%=470060.83*5%
老师能不能帮我计算一下我们公司的企业所得税啊,财务公司那边算的是1000多,不知道是不是我的计算方法有问题,不知道为什么要交税。 企业所得税=每月收入总额-准许扣除的项目 9月的不含税收入总额是128281.26 准许扣除的我按的是购货成本,也就是进项票上的不含税额167807.96,怎么就用交税了呢
老师,想问问,马上年底了,怎么算我们公司需要交多少企业所得税,老板让算算还需要开多少进项发票。上月利润总额是-344408.94 这月主营业务收入是915279.42 期间费用是100809.65 计算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是这样算吗?老师
请问老师,公司库存商品的进项税额在以往都已用完,现有库存商品无进项税额,要是销售可以开增值税专用发票吗?需要上多少增值税?13%吗?全额上税吗?再有会影响企业年终汇算清缴吗?企业所得税按什么金额算利润总额呢!
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
老师请问一下 我上年12月份的本年累计金额利润总额是998613.21 然后我上年有预提费用4087558.28元 现在我把这笔预提费用冲了以后需要交多少的企业所得税?税率按5%计算 需要计算过程谢谢
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
需要开进项税额23503.07
根据税负率来计算的
老师要是算全年的呢,是不是把上月利润总额换成本年累利润总额
费用换成期间费用全年累计是吗
对的,就是这样的哦
主营业务收入也是全年的吗
这个看看你的期间了
不明白老师
我查的利润表本年累计是3417812.1 本年累计期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计是379717.64 本年利润总额是-624822.80怎么计算这一年需要多少进项税
麻烦老师给仔细说说吧,不太明白,谢谢了
看你的增值税税负率是多少 然后 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额
这是我统计的老师
发错了,老师
这个是对的
也就是说需要开54916.57的进项税额是吗?抵扣这月的,不用交税
老板的意思是让我们算算年底汇算清缴我们还需开多少进项少交企业所得税
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额 对的,根据这个增值税税负率公式计算的
老师我问的不是这个问题,我想知道,老板让算汇算清缴全年的需要在开多少进项发票不用交企业所得税
我明白了算出来的就是要对方给开的进项税是吗
对的,算出来就是进项