你好,今年的成本票, 今年入账,进项票没有抵扣期限,可以一直抵扣的。

员工报销的火车票,今年没有抵扣进项税,明年可以抵扣吗?
老师,我们今年的负债200万,但是没有进项可抵扣。对方可以开费用专票,我们先把账挂起来,明年付,能算做今年的费用吗?也可以抵扣今年的进项税吗?
今年开的成本票,明年可以抵成本吗?还有今年开的进项票,明年可以抵扣进项票吗?
老师,今年的增值税专用发票进项税额明年可以抵扣吗?如果是明年6月份才收到今年的专票可以抵扣嘛?
今年开的进项发票,明年可以继续抵扣吗?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
今年的成本票多了,明年抵成本,可以吗?
你好,今年发生的,要入今年的账的,不能放在明年。
哦哦,只能放今年,不能放明年
你好,是的,祝你学习愉快,工作顺利!