你好 你们是一次的你们开 分包出去他也是异地的他也得去开
老师,我想请问,异地做工程项目的,都需要办理外经证吗?外经证是由谁去办?比如,我是总承包方,把部分工程分包出去给分包商或者材料商他们去做,那么这个外经证,是由分包或者材料商他们自己去办理吗?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
25年一季度 二季度有几笔收入用的是现金,现在想调整成应收 然后以后进对公账户 ,改申请表可行不 ?
营业税时期,以不动产抵偿债务,投资入股是否征收营业税
请问这题没有筹资活动吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权,2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权,2×25年出售丁公司10%的股权,取得价款7800万元,出售后甲公司持有丁公司70%的股权,仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A,投资活动现金流入=④6500-500=6000(万元);选项B,筹资活动现金流出=②5000(万元);选项C,筹资活动现金流入=③7800(万元);选项D,投资活动现金流出=①10000-1000=9000(万元)。
老师,自然人和小规模纳税人怎么界定呢?比如自然人代开发票,他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500,按月的话是20,000,但是呢小维娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值税的,这两个我应该按照哪个来决定呢?
24年有几笔预付,也没有发票,就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了,现在把这个错误纠正,改24年的账 然后改申请表 行不 ?
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
老师,外经证是总承包方也要办,分包他们也要办?我想问,这个外经证是去哪里办呢?办下来的外经证是在办理什么业务的时候需要提供呢?
你好,对的,在你电子税务局里面就可以。
有了外经证你们才可以去当地施工 需要去当地预缴税款。
老师,去项目工程所在地预缴的时候,需要向税务机关提供项目外经证吗?
你好对的,需要提供。
老师,我想请问,像中建那种,有不同的子公司,这些子公司又在不同的省份下设分公司。那么,像税务申报,是统一在总部申报吗?分公司这些异地项目,只是去当地预缴税款吗?
你好,子公司和母公司是分开做账分开申报的,如果是分公司在异地的,他的增值税附加税印花税等都是在自己所在地,如果是独立核算的企业所得税,预缴自己申报汇算清缴合并在一块
老师,那像分公司这种不具有独立法人资格的,纳税申报是汇总在总公司申报吗?然后分公司所在的异地项目只是去当地税局预缴增值税附加税印花税和企业所得税吗?
不是 看是不是独立核算 独立核算所得税汇总一块 其他的都是分开申报
老师,分公司的项目都是独立核算的。像这缴税,分公司只是去异地项目工程所在地预缴税款,我现在想知道的是,纳税申报也是在分公司来申报?还是汇总至总公司统一申报纳税?
除了汇算清缴一块 其他的都是你们单独自己申报
老师,那分公司各个项目预缴了后,自己申报增值税的时候该怎么申报?建筑工程是9%的税率,如果项目有十多二十个,都已经预缴了,那怎么申报呢?
你好 预缴的在附表四 和主表28栏填写的
老师,是所有项目的预缴都合在一起填列吗?
是的 合计一块填写的
老师,一般在什么时候才会去税局预缴税款?这个也是要看纳税义务的发生时间吗?
你好,建筑异地有工程的,需要预交。