这个是需要看具体的转账事项,如果是发放工资、报销差旅费等正常转账,没有税务风险。
我们跟个体工商户买建筑材料,然后他们开发票给我们,对方没有开对公账户的,我们打给他的私人账户,这样有风险吗,这样算是公对公吗?
对方公账转我们私账,这样我们有风险吗?
老师我们用对公账户给个人打款,对方不能开发票,这样我们能入成本吗,公转私会有什么风险吗
老师,请问下公司撤股,当初投入300万,现在对方转350万给我们,但是呢50万对方直接私对私转给我们老板个人账户,这样可以吗?有什么风险吗
老师,请问下我们公司撤股,当初投入300万,现在对方转350万给我们,但是呢50万对方直接私对私转给我们老板个人账户,这样可以吗?有什么风险吗
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
是货款的,对方通过公账转我们私账
需要做收入,取现后存入公司,按现金收款做收入处理 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样才没有涉税风险。
但是这样操作是必须要给对方开发票,可是我们这个货款是不含税的哦
在税务上没有这样的说法,收货款都是含税的,也都是需要交增值税的收入。
嗯嗯,好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利