你好!请问你想咨询什么问题?

预收账款的客户和主营业务的客户可以不一样的,因为预收账款的客户是帮主营业务的客服代付的预收账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师我们是一般纳税人,收到客户的款,还没有开票给客户可不可走银行存款,贷:预收账款,不和涉及税费,等开票了,借:预收账款,袋:主营业务收入,应交销项税
多预收客户的款,不用退还个客户, 是借方 预收账款 贷 营业外支出吗?
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
我是季度申报的,电子税务局税金及附加的金额还是上个季度的,这个季度发生的车船税没有累计,这是什么原因哈
老师您好!笫四季度预交所得税,应付职工薪酬已计入成本费用和实际支付职工薪酬怎样取数?谢谢
甲和乙为国企,甲公司无偿转让乙广告牌等资产,移交金额如广告牌80万,是2024年12月账面价值(广告牌2024.12月从在建工程转入固定资产),由于当时业务人员在2025年8月移交单送给财务,财务正常计提到8月,这个怎么账务处理?资产实际25.1.月已经移交给乙公司了
老师,请问国家信用系统中,社保缴费基数是按当地最低下限5124元/人,填还是实际工资4300/人填?
老师,有个客户965元,说要开票1100元,然后叫我们私下转给他135元,这样我们不就亏了,本来几百块钱就要加税点的
甲和乙为国企,甲公司无偿转让乙广告牌等资产,移交金额如广告牌80万,是2024年12月账面价值(广告牌2024.12月从在建工程转入固定资产),由于当时业务人员在2025年8月移交单送给财务,财务正常计提到8月,这个怎么账务处理?资产实际25.1.月已经移交给乙公司了
老师,公司欠股东个人的钱,能变成股东的注册资金吗?该怎么做账?谢谢
个人出租商业应付给企业,个人需要缴纳什么税款,税率分别多少
老师,是先转结本年利润,还是先计提所得税
郭老师,25年4-6是一本账本,总的25年有4本账本,我的封面,第几本,共几本,怎么写,
就是我预收搭的往来客户和主营业务收入的客户不一样。因为预收的钱是这个公司帮主营业务的客户代付的
可以冲减预收账款的,预收的时候最好是让对方写个委托付款证明。
这些都有,我的意思就是说往来不一定搭同一个公司晒。
你们这样操作是这样的,最好是同一个公司。
但是这样也没有错晒,只要写了委托支付
是的,最好写委托支付证明。
有委托证明
那就可以这样做账的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!