你好,属于二一年的费用,可以。
老师,我收到发票,今年付不了款,是不是先应该做账,挂起来呢,到明年再付也可以呢?只要在12月31号收到发票,账挂起来,就算做今年的费用呢?
今年12月开的发票,明年4月份付款,可以做到明年的费用里吗,不能挂往来,因为费用领导还没批下来,赊购
老师:我们公司今年12月份收到300万的普票材料费和专用发票,我们能做到明年的账里吗?明年一月份,分录:借原材料,贷应付账款,还有专用材料发票,明年再做分录,借:原材料,进项税,贷:应付账款可以吗?
老师,请教一下,2021年发生的成本费用原来没开来票,2022年1月份才开的票可以做账放到21年12月份凭证里吗?
我们预付了明年4-9月份的房租,这个费用如果12月取得发票可以做成今年的成本吗?还是必须分摊到明年
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
这个费用是今年11月发生的,开票日期是今年12月,我做到明年4月费用里没问题是吧,不用做以前年度损益调整
你好 属于21的费用可以