不可以的,这个属于明年的。
我们预付了到明年2月份的绿植租赁费,对方把发票开来了,一个月180块,这个我需要按月摊销吗?如果一次性入费用的话,里面包含了明年的费用呢
老师好,我们是建筑公司,比如这个月找几个自然人干活,发生了成本,明年汇算清缴前开这个成本发票可以吗?就是说今年9月份的成本明年3月份开成本票(开票日期是明年3月份)。
老师,10月份预付了5年的房租,,金额比较大,发票必须今年取得吗?今年汇算清缴可以不调增吗?等明年发票到不了再调。目前是挂账!
老师,10月份预付了5年的房租,,金额比较大,发票必须今年取得吗?今年汇算清缴可以不调增吗?等明年发票到不了再调。目前是挂账!
我去年年底支付了今年的房租费挂了预付账款,今年一直没收到发票能转成本费用吗?如果对方要的是去年10月份的发票能今年入账吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那如果对方12月开了发票我们会计分录应该怎么做?
怎样才可以让今年的成本更多一点?
借预付账款贷银行 然后在明年四月份开始才做费用 四月份借管理费用等 贷预付账款