你好,可以的 借业务管理费用…房租租赁费 贷其他应付款
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
2020年11月已付12月租金,因年底未取得发票,现需要做计提,会计分录是不是 借:其他应付款,贷:业务管理费用-房租租赁费?
老师好,2020年汽车租赁一年,之前每个月都有计提租车费: 借:管理费用—汽车 贷:其他应付款—汽车租赁费 2020年11月份收到了一整年的租车发票,但款未付,接下来的分录该怎么做呢?
2020年的发票,21年5月收到怎么办吖?每个月计提14166.67 20年9月到21年2月的发票85000 开在一张发票里面的。这个分录整体要怎么调整才好啊 计提是借管理费用房租14166.67 贷其他应付款房租 银行付款是借其他应付款房租 贷银行存款。
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
请问销售药品给某某学校医务室,开的销售单名称是A学校医务室,但是对方要求发票抬头开A学校,这样开发票合法吗?会有税务风险吗?
开了两张电子发票,一张能在电子税务局看到,一张电子税务局找不到,什么原因
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,主播有自己的个体户,会开票给公司,主播需要开个体户的对公户吗?还是说我们公司直接把款打给主播的私人账户就可以
老师,上一任会计师事务所审计期间是2022年1月到2025年2月,是一个经责审计,他们查出了很多问题,我们所的审计期间是2023年6月30日到2025年6月30日,这样查账期间是重合的,我们9月8日进场,我们只需要对上一任会计师事务所查出的问题进行调查,收集证据,看是否整改,整改了这次就不算问题了,没有整改让他们写情况说明,这样是不是形成闭环好给被审计单位上级汇报?
生产设备已安装完毕达到使用状态,但是未投入使用,请问折旧放到制造费用-折旧费?是否合理?怎么处理会比较好?
今年通过初级考试,今年需要继续教育吗
怎么看一个企业的暂估?之前分别是其他的两个人做账,不好问到,我希望可以通过自己看到
企业之间的借款可以抵扣吗
老师,这个31200不应该是销项吗?这什么放在进项里面抵扣。
从股东哪转让股份,100万折价78万,花200万抵原值是多少?