您好 税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票不需要认证这张发票

我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
公司在今年4月份认证抵扣了一张进项发票,但在本月1号做红冲(申请了红字信息表),请问是不是下月15号要在增值税申报表上做进项转出呢?
税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票还需要认证这张发票吗?如果认证了下月增值税申报的时候不在填写进项会不会检验过不去
6月份认证抵扣了一张发票,本月才发现这张票是对方多开了的,并且还没有入账,本月已申请红字信息表了,对方还不知道什么时候开红字,请问下个月申报增值税的时候,就要先做进项转出吗?
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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