账上进项转出,做到了几月份。

税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票还需要认证这张发票吗?如果认证了下月增值税申报的时候不在填写进项会不会检验过不去
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
老师,小公司原始凭证很少的情况下可以按半年或按一年放在一起装订成1册吗?
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正常的,你应该做到八月份,然后九月份收到发票,把发票放到进项转出的凭证后面就行。
没做账上进项转出,就做了红蓝字发票账务处理。
你好,那你现在只能做到九月份,然后九月份的时候不申报。
不好意思老师,我有点不理解。请问您说不申报是指进项税额转出对应的蓝字部分进项不用申报吗?
对啊 八月份申报了
那如果九月份还申报那部分,九月份的账上直接做进项税额转出,不用做红蓝字发票的账务处理可以吗?
你好,新的发票需要做进项 然后红字发票,你在上一个月已经做了,进项转出就不用重复做了。
理解了,麻烦您了,非常感谢!
不用客气,工作愉快。