您好,是的,算上年的成本的呢
老师,想问一下,9月份的成本发票是必须当月或者9月之前月份开出的发票,10月份开出的发票还能不能入9月的成本
9月提了(1-9月的) 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
9月支出的费用,发票1月开,能算上年的成本吗
老师,今年还有2020年9月的成本发票与费用发票,能不能做成成本、费用
1月开的成本发票,能放上年12月用吗? 就是我12月先预估成本,1月再冲销回来,会不会有风险。
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
不是按开出票的时间入账吗?我理解是支出的时候预付,发票到了再结转管理费用,算利润的时候预付科目不用扣吧
你好,因为跨年了,要遵循权责发生制的原则
那费用发票就是在汇算清缴前拿到就可以了是吧,算利润的时候即使没有发票,也能算成本对吗
那费用发票就是在汇算清缴前拿到就可以了
那在税务上有没有风险,因为税务申报利润不是只看发票吗
那费用发票就是在汇算清缴前拿到就可以了的呢,这是可以提供发票的呢
还有就是比如第四季度的水电费在明年1月支付发票也是1月开,那做账的时候计提了,也能算上年费用么
是的,是这样理解的呢