你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”

9月提了(1-9月的) 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,做账流程是当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
企业收到合作社开具的普通发票,进项抵扣直接填列在报表上,还需要在账套中提现这部分进项税额么
请问老师固定资产已经折旧完有好多年的也有才折完的(例如电脑啥的)残值一直在帐上,是否要处理呢?有啥好办法啊
老师 公司10万购买了艺术品陶瓷 用于投资升值 会计分录怎么做
我发现之前走一份报销,三张发票共计236元计入管管理费用福利费,其中有两份发票不合规,一张是合规的,已经跨月了,怎么调账呢
老师,工地上购买搬运车入哪个科目呢
新企业,进项大于销项,应交税费是负数,怎么调整
个人代开的,建筑服务发票,用不用签合同?
这都是商业没有工业吗?我们这是县城工厂比较多
对方代开了劳务报酬发票,我让她去窗口代扣代缴了个税。现在自然人端,显示了这笔明细。我是不是不管就行了,还是要干嘛。
个人借款挂账可以一直在公户存在吗 注销时候查出来补税吗
11月先计提上10-12月的 费用 转账的时候 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 是吗
你好 你12月还没有发生哦 。 你11月 因为你10月没有计提 。所以11月是做10-11月的两个月计提分录 。等着12月了在单独做 12月的费用 挂账 。 是的 。 转款后 做 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 ;然后 注意核对下 所有计提的金额 与你们发票是否一致 一致的话就行。