你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”
9月提了(1-9月的) 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,做账流程是当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
请问认证发票的分录怎么做?
老师,有个问题请教下,接收的账待认证进项税额的数字比实际电子税务局未认证的数大很多,开票时没看电子税务局,只看了账面数,这个月报税才发现,就算全认证完了,会上好几万的税,老板不愿意,这个有啥好的办法没?谢谢
老师,请问我的excel有个sheet加密,密码忘记了,没法编辑文档了,应该怎么处理
工会经费是什么,又是怎么申报的
老师小规模专票和普票季度合计不超过30万,是按照合计数缴纳增值税还是只缴纳专票部分
老师,您好,发票提交勾选后还可以取消吗
老师印花税我在申报时多报了12000元的数额,我以交过费了,用不用更正
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
11月先计提上10-12月的 费用 转账的时候 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 是吗
你好 你12月还没有发生哦 。 你11月 因为你10月没有计提 。所以11月是做10-11月的两个月计提分录 。等着12月了在单独做 12月的费用 挂账 。 是的 。 转款后 做 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 ;然后 注意核对下 所有计提的金额 与你们发票是否一致 一致的话就行。