你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?
个体工商户4-6月增值税未申报,现在7-9月报不了税变成非正常户,怎么处理
小规模企业付款但是未收到发票,我这样写可以吗?借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个月来票了,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
11月先计提上10-12月的 费用 转账的时候 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 是吗
你好 你12月还没有发生哦 。 你11月 因为你10月没有计提 。所以11月是做10-11月的两个月计提分录 。等着12月了在单独做 12月的费用 挂账 。 是的 。 转款后 做 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 ;然后 注意核对下 所有计提的金额 与你们发票是否一致 一致的话就行。