你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”

9月提了(1-9月的) 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,做账流程是当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
11月先计提上10-12月的 费用 转账的时候 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 是吗
你好 你12月还没有发生哦 。 你11月 因为你10月没有计提 。所以11月是做10-11月的两个月计提分录 。等着12月了在单独做 12月的费用 挂账 。 是的 。 转款后 做 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 ;然后 注意核对下 所有计提的金额 与你们发票是否一致 一致的话就行。