如果是属于9月的成本,9月可以暂估计提成本的
老师,想问一下,9月份的成本发票是必须当月或者9月之前月份开出的发票,10月份开出的发票还能不能入9月的成本
老师,我结转8月份成本,发票是9月份入账的,9月份没开票,9月份发票是不是不能结转成本
你好,我是9月份的业务,10月份对方给开的发票,普票,我能在9月做进项吗?成本
请教一下,我8月份的工资是9月份出,9月份的工资到了11月份才出,也就是说10月份帐面没产生过工资,我是内账,之前会计也没计提工资,什么时候支出工资就纳入当月费用,我在核算10月成本的时候,能不能把9月的工资作为10月成本进行计提,正常10月成本就对应10月工资,但10月工资迟迟不出,没办法,所以,想请教一下,能不能拿9月的工资作为10月成本进行计提
老师,7月份开的发票,货也发出,结转成本了,购货方由于他们的原因让我们9月份红冲掉发票,重新开发票,要求开在10月份,9月份红冲发票时候账务怎么处理,之前结转的成本也要负数冲掉吗?
老师,小规模纳税人人要做出口退免税备案吗
老师你好!给担保公司支付的担保费应怎么做账务处理?
请问,9月工资,10月份发,10月申报9月个税,人员名单要填上吗?申报金额为0?
老师,请问利润表里面,只需要填本年累计数吧?前面的本期数不用填吧
易票365税控盘打不开,怎么处理
老师,电子税务局现在可以不用申报现金流量表么
请问小规模生物科技公司购入了一批实验室设备开在一张发票上了,其中还有几个金额只有500多的设备,请问这种怎么做账呢?金额不到一千的设备计入什么科目呢
老师,你好!以下是我今年1月给这个公司工会开了发票。我现在需要再开一张,但电子税务局跳出来的公司名称没有“工会”二字。这个应该怎么解决?
我是小规模企业,付款了没有收到发票,可以借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个来发票了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,可以吗
老师,企业所得税申报表中,职工薪酬,已计入成本费的这块是按1-9月份计提的工资填写吗,这块和个税系统数额一致,然后实际支付按什么数据填,因为实际支付的是扣除职工个税和职工社保部门后的数
老师,具体要怎么做账务处理
你是材料成本还是费用
老师,费用的话怎么账务处理
你可以暂估计提这笔费用 借,xx费用 贷,应付账款