同学,你好。只有有款项往来的单位直接才是用预付账款。中山既然是个支付平台,你们今天该记到其他应收款里边儿。
公司把款汇到张三公司(类似支付宝性质),李四公司看见款到,给我们发货和开票,我公司在委托张三转款给李四。分录,1.借预付﹉张三,贷银存,李四开票收到,2.借库存,进项贷应付李四,张三划款到了李四,3.借应付﹉李四,贷预付﹉张三。请老师帮我看下分录和二级科目有些错吗
老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
请问下老师类似园区和洼地的那种公司 比如我收到张三的钱1000块钱 借的是银行存款1000 贷:其他应付款1000 我这1000块钱能支付给李四吗(付工资) 借:其他应付款 贷:银行存款
某公司2023年10月发生如下经济业务:10.101.1日,以转账支票支付厂房第四季度财产保险费3180元,其中不含税价款为3000元,增值税税额为180元,本月分掉的财产保险费为1000元。11.2.1日,销售给春城房地产公司A产品6000平方米,每平方米不含税价为75元,增值税税率为13%,春城房地产公司开出面值为508500元的两个月银行承兑汇票。12.3、1日,取得三个月的工商银行借款600000存入银行。4、1日,为了扩大生产经营规模,公司决定吸收新股东李明入股,李明出资800000元获得公司700000元股份,李明的出资款已存入公司账户。5.1日,向曲美板材公司购入甲板材500张、乙板材1000张,每张不含税价均为65.9元,增值税税率为13%,曲美板材公司代垫含税运费共654元,按采购的两种板材的数量分摊运费,材料款和运费已通过银行电汇支付,材料尚未验收入库。6.2日,从曲美板材公司购入的板材经验收合格后入库。7.3日,车间管理人员张强出差预借差旅费5000元,经有关领导审核同意后,出纳人员用现金支付
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
我是比喻张三是支付宝 实则就是我们的上游经销商,但是他不负责开票发货,他会指定第三方(李四)来操作。
李四给你们开票 所以张三是其他应收款
我们还得出一份委托张三付款到李四这个证明呢, 要算其他应收款 是不是不合适,有点晕了
或者李四出具一个委托张三收款的
张三是我们的供应商,因为厂比较大,所以叫我们出,这样,老师我就请问下 1.我挂预付,能不能2.李四开票我挂应付,最后用预付冲应付 这行不行
其实是谁销售谁开票 小心让税务局查到你虚开
没虚开 只是把委托张三把款汇入李四公司,也有一个授权委托汇款书
张三是我们的供应商, 供应商不开票不就是虚开嘛