学员您好,这个应该是之前有增加过112209,你在一级科目下增加二级科目它会自动接着往下编号,所以就跳到了12210.
老师,我们老板其他人手里盘下一家老务公司,移交过来就几张报表,没有凭证和账本,科目明细表里应收账款100多万,问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着,问之前管网银的人说应该已经到帐了,接下来我去银行啦明细,应收冲平的话银行账户就多处这笔钱,但其实银行帐上没有钱,这银行一百多万怎么做平,我想请教一下老师
老师,增加的1122应收账款科目,从112205直接跳到112210,但中间未显示的明细科目我已添加了,怎么回事呢
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗
老师你好,公司为纳税人小规模纳税人,有总公司和分公司,总分公司合并到一起由总公司计提所得税申报。请问季末资产总额到底填总公司的资产还是填总分公司和金额
我们公司欠钱在打官司,对方把之前没有开给我们的发票,全部开给我们了,就单位成本票好多,现在账上的营业成本是收入的几倍,这种报上去有啥没
我们出差到分公司,分公司同事给我们预定的住的地方,他报销时,应该计入到哪个科目和二级?
中国居民企业甲公司为一家外商投资企业,其母公司乙公司为一家位于境外某国的外国企业 乙公司派遣1名外籍基层技术人员到甲公司兼职工作。该技术人员2022年2月1日首次来华,在中国境内无住所,2022年度在中国居住天数超过183天。2-12月间,每月境内甲公司向其发放工资6万元人民币,境外乙公司向其发放工资折合人民币3.5万元。每月境内工作天数与境外工作天数的比例为2:1。
老师,这道题中我有两个问题,第一个实际借款额为什么等于资金需求除以,(1-补偿性余额比例),我的问题为什么是除以而不是,资金需求减去补偿性余额呢。第二个就是现金折扣得机会成本率大于其他借款实际年利率,为什么不选择现金折扣反而选择了最小的。这不是和书上得不符了吗。请老师帮我能更快更简单的理解一下,指导一下,谢谢老师了
老师,请问一下我公司一般纳税人,把公司的一辆车低价卖给了个人,二手车市场开的发票是2万,我们自己公司开票是18000,这样可以的吗,需要跟二手车市场的匹配吗
小规模纳税人,申报企业所得税时,利润总额本年累计是填利润表中营业利润这一栏的数据,还是利润总额这一栏的数据?
公司6月份才开始缴社医保,那么内账在6月份需要计提吗
老师,你好,这是新建账套,录入初始数据这步,之前没增加过
没关系的,有可能软件的初始帐套就是这样,您把中间空位补上了就好。