同学你好 这个你手动减出来不行吗
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,新接一家单位。这家单位原来是一般纳税人,后转小规模了。 会计说,从转小规模后就没有做账。 我今天去申报系统下了资产负债表和利润表,是到第二季度末的,是可以根据财报入初始数据,但是都是一级科目,下面没有二三级明细,这个咋办好? 应收应付对方也是没有再做账,导致账表数据有很多都是不一致的。
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
老师你好,我们是4s店,车展购买的地毯 借,销售费用 业务宣传费 贷,银行存款 这样做可以吗老师
老师像县里面这种养老服务中心是不算收入的吧,那这种需要缴纳企业所得税不
老师,收到股东投资款现金流量填什么
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
公司用的软件怎么做会计分录
公司购买海参燕窝等补品,入什么费用
工程企业按施工进度确认的收入,没开票,需要作为印花税的计税依据吗?
老师,我现在使用的是快账软件做账,为什么支付上月工资时 借:应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷:其他应收款-员工社保费 3750元 贷:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 75322 元 借:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的:存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
非朴老师勿扰,2.发货管理 (1)周转仓调拨单也是没有纸质的(说明下,A/B公司按老板角度是一家公司,都是她的,有的成品是,A公司生产完成品入库,调拨到B公司出货卖给客户):仓务部保管人员接到PMC计划部通知的发货数量后,填写《产成品调拨单》,记录发货日期、客户名称、产品型号、数量等信息,严格按要求发货。《产成品调拨单》一式两联,第一联库管留存,第二联交财务部门记账。
老师,我的意思是以后肯定还有更多的A B C这种情况, 你的意思这种情况一直都是一个死循环
这个一般一级科目不会设置金额 都是明细设置金额的
是的,但是现在这种情况应该怎么处理呀?老师
只能是手动减出来的