你好 对的需要冲暂估的
老师您好,请教一下暂估价和发票价一致,还要再把暂估冲红吗
暂估商品入库,后收到发票,未付款,冲销时,必须要把库存商品一起冲销吗,暂估价和发票金额一致,能不能借:应付-暂估,借:进项税,贷:应付-实际
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师,生产用电,电费发票未到,暂估入账,下个月收到发票,红冲以后,暂估和发票金额一致,那还用红冲上个月的成本吗
老师你好,9月份有暂估一笔库存,10月份票来了,红冲9月份的暂估库存,成本需要红冲再按现在的一个单价做一凭证吗
老师,之前公司做的账目,是按照比如个税申报1月所属期,按照12月发放的工资2月去申报,这个要怎么调整回来?工资和个税、社保不在同一个月,这样的工资表是不是要改过来才行
老师您好,我给客户转的佣金怎么能够抵扣,她给我开不了发票
老师,新办的个体,税务登记在哪里做
老师麻烦问一下上个月抵扣的发票,现在对方要红冲,我做进项转出是不是改上个月的增值税报表,
老师登录社保网报系统总显示密码错误呢,在别的电脑能用
老师您好,您可以帮我看下如何去理解第二个和第三个分录吗,总是理解不了这两个分录
将销售设备形成的应收账款,将债权转让需要交增值税吗?求法规文件依据
老师,长期待摊费用-租入固定资产的改良支出在汇算清缴时怎么填
老师 填写2024年工商年报实缴金额时 是只填写2024年度内实缴的还是之前年度的总和
哪位老师可以提供一下亿企赢的操作流程
老师,我是直接放到库存商品,没有放暂估价科目,还需要冲吗
你好 对的 建议红冲 发票和暂估不是一个月份