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老师,我们公司是做教育培训的,收到学费可以做预收款分摊到每月确认营业收入,那怎么确认每月的税金和结转营业成本呢? 1借:银存存款 贷:预收账款 2借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金 3借:主营业务成本 贷:?

2020-12-25 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-25 15:08

贷应付职工薪酬 银行 累计折旧等

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相关问题讨论
贷应付职工薪酬 银行 累计折旧等
2020-12-25
同学,您好,最后一步再贷个应交税费就可以了,其他都是对的。
2022-01-18
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
借销售费用,贷预收账款。
2023-12-12
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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