你好,别人需要还钱给你们的。
老师其他应付款余额在贷方为负数,这样的账应该怎么平
老师好,其他应付款余额在贷方为负数是什么意思
其他应付账款贷方负数金额,怎么调平
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,后来老师回答说可以冲其他应收款,贷其他应付款,现在负债表不平 ,怎么处理呢?
考试V模式怎么操作?
请问一下收据算费用票吗
去年的外账,能跟今年的外账一起算吗
去年外账89000,今年外账30000,账上有收到去年外账的46000,那么三个人分,一人分多少
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站加工混凝土销售吗
在现金流量表中,缴纳的个人所得税,为什么填入各项税费栏,个税应该是给职工发放工资里扣出来的,是不是应该统计到发放工资里
不明白其他综合收益的30是怎么来的
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存,我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗?会不会扣分?
交学费,交了一个还有一个,交下一个的时候显示异常
嗯 那现在都成为负数了 是不是说明账做的有问题
老师正常做账是不是 当其他应付款余额为零时 就不应该再冲减了 这是公司与股东的借款 其他应付款 可以出现余额为负数的情况吗 老师
不是 这个就是别人欠你们的钱。
那你借他十块钱,你们支付了12,就形成了这个原因。
那去冲减这个时比如 借库存现金 贷其他应付款可以吗
你好,金额不大的,实际收到了现金可以的。
那要是几十万尼 老师 这账是不是就难调了
平时公司的钱转到老板的账户上 我不知道应该用其他应收 还是其他应付 老师 这个应该怎么区分
是的,让他们还钱回来。
老师 公司与老板账户来回打钱这个 怎么区分其他应收还是应付
同一个客户,做一个往来科目就可以啊。
嗯 公司的未分配利润很多 但是实收资本没有 这个有问题吗 老师
没有问题啊,可以正常分红。
嗯 老师 我在最后问一个问题 麻烦了 我是一个非常新新的新手 我想问一下 我做完账核对哪些数据来检验我做的是对的 然后还有就是财务报表上哪些数据太大会显示有问题 谢谢
看报表勾稽关系 利润分配未分配利润期末减期初=净利润合计