你好,别人需要还钱给你们的。
老师其他应付款余额在贷方为负数,这样的账应该怎么平
老师好,其他应付款余额在贷方为负数是什么意思
其他应付账款贷方负数金额,怎么调平
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,后来老师回答说可以冲其他应收款,贷其他应付款,现在负债表不平 ,怎么处理呢?
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
开票 没有收入 怎么做账
老师,最后一问,计算应纳增值税额,为什么不减去之前计算抵扣的1130.8呢?
老师好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000贷:应付账款10000,每笔都做结转,借:主营业务成本-工程成本10000贷:工程施工—合同成本-材料10000,还是月底一次性做结转比较好呢?
老师,一般纳税人想注销,报表上有存货,这个存货要怎样处理?
请问老师 公司要注销了,其他应付款——法人 账户有余额应该怎么处理呢?
老师,为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀?图片上24年没有计提费用!
个独分红,必须年底吗?还是有利润就可以转?
老师,个人开非学历教育服务*技术培训,要开10000元的发票,对方发过来培训协议,里面有一条不含税金额8400元,含税金额10000元,这是怎么算出来的,感觉有点不对
老师,请问一下我们从总包那儿承包项目的一部分,人工材料,工资总包代我们发放了,代发放的工资个税由谁来申报?
嗯 那现在都成为负数了 是不是说明账做的有问题
老师正常做账是不是 当其他应付款余额为零时 就不应该再冲减了 这是公司与股东的借款 其他应付款 可以出现余额为负数的情况吗 老师
不是 这个就是别人欠你们的钱。
那你借他十块钱,你们支付了12,就形成了这个原因。
那去冲减这个时比如 借库存现金 贷其他应付款可以吗
你好,金额不大的,实际收到了现金可以的。
那要是几十万尼 老师 这账是不是就难调了
平时公司的钱转到老板的账户上 我不知道应该用其他应收 还是其他应付 老师 这个应该怎么区分
是的,让他们还钱回来。
老师 公司与老板账户来回打钱这个 怎么区分其他应收还是应付
同一个客户,做一个往来科目就可以啊。
嗯 公司的未分配利润很多 但是实收资本没有 这个有问题吗 老师
没有问题啊,可以正常分红。
嗯 老师 我在最后问一个问题 麻烦了 我是一个非常新新的新手 我想问一下 我做完账核对哪些数据来检验我做的是对的 然后还有就是财务报表上哪些数据太大会显示有问题 谢谢
看报表勾稽关系 利润分配未分配利润期末减期初=净利润合计