同学,你好,我给你做一下。
老师,我想查个人社保医保缴纳明细,在哪里能查到
销售商品金额10万元,账期内付款打九折,实际收到货款89990,(10元为客户抹零少付款),怎么填写分录
老师,我们公司以前是费用支出挂往来,发票来了做费用。现在领导要求从5月开始当月费用支出时直接做费用,发票来时冲费用,然后重新按发票金额入账。我想的是以前的挂的往来的也全部结转到费用,费用往来全部平账,这样操作可以吗
公司的认缴金额是不是等于注册资金
老师好,2024年我们公司处理了一辆办公用汽车,处理的时候用的固定资产清理科目,最后固定资产清理科目转入到营业外收入,这样做合理吧?当月我们增值税正常申报了,但是企业所得税季报和2024年的年报都没体现这一块收入,税局说我们增值税和企业所得税申报不一致,让我们修改,我想问一下,这个差异是正常差异吧?还是我当时账务处理使用的科目不恰当?
老师,2021年的进项税现在不让抵扣 ,现金补交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加纳的,记到当年的损益,会计科目怎么计,谢谢
购买设备11万,取得了发票,分几次付款,每次付款入账需要什么做附件
老师,我想问一下软件公司有公共平摊的进项,这个要怎么做账务处理
老师 酒店行业发生的支出 哪些放成本 哪些放期间费用?
一次性支付房租和每月摊销的会计分录,是预付账款还是摊待费用
谢谢老师
1购买 借,在建工程100 000 借,应交税费一应增进项17000 贷,银行存款117000 借,在建工程1000 贷,原材料1000 借,在建工程4000 贷,应付职工薪酬4000 借,在建工程5000 贷,银行存款5000 借,固定资产100000%2B1000%2B4000%2B5000=110000 贷,在建 工程110000 (2)编制处置该设备的会计分录。折旧(110000-10000)/5年*3年=60000 借,固定资产清理50000 借,累计折旧60000 贷,固定资产110000 借,固定资产清理1000 贷,银行存款1000 借,其他应收款5000 贷,固定资产清理5000 借,营业外支出106000 贷,固定资产清理110000%2B1000-5000=106000