同学,你好,我给你做一下。

(二)乙公司2016~2019年有关固定资产的资料如下: (1)2016年12月购入需安装的生产设备一台,价款100 000元,增值税进项税额为17 000元,安装过程中领用原材料1 000元,其对应的进项税额为170元,安装时应支付工资4 000元,以银行存款支付安装费5 000元,设备安装完毕,当月底交付企业管理部门使用。 (2)对该项固定资产采用平均年限法计提折旧,预计使用年限为5年,预计净残值为10 000元。 (3)2019年12月31日因意外事故该设备毁损,以银行存款支付各项清理费用1 000元,应收保险公司的赔款5000元。 要求: (1)编制取得该设备的会计分录;(共2分) (2)编制处置该设备的会计分录。(共28分) (答案中的金额单位用万元表示)
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备,( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。( 2 ) 作出安装设备的会计分录。( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备, ( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。 ( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。 ( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。 要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。 ( 2 ) 作出安装设备的会计分录。 ( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。 ( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
2、企业购入需要安装的设备,不含税价款500 000元,增值税率为13%, 不含税运费20 000元,增值税率为 9%,款项均以银行存款支付。在安装过程中发生如下安装费用: 耗用企业生产用的原材料100 000元结算的应付工程人员的工资50 000 元,以银行存款支付的其他费用50 000元。安装完后设备达到预定可使用状态。假设该固定资产预计可使用寿命为10年,预计净残值率为10%,采用年限平均法计提折旧,本月计提的折旧费中,生产车间应提2/5 ,厂部(属于管理层)使用的固定资产应提3/5。 (1)编制购入设备的会计分录。 (2)编制安装设备的会计分录。 (3)编制本月计提折I旧的会计分录。
K公司有关固定资产的资料如下: (1) 2015年12月5日购入一台需要安装的设备,以银行存款支付设备价款90 000元、增值税15300元、运杂费1 500元(假定允许抵扣的增值税税额为0)。 (2) 2015年12月6日发生安装成本3 000, 其中:领用生产用材料1 000元,其他费用由银行存款支付,同日设备交付使用。该设备预计净残值3000元,预计使用年限5年,采用年数总和法计提折旧。 (3) 2019年12月31日,因意外事故该设备遭毁损而提前报废,收到净残值2800元存入银行。 (1)编制购入、安装设备的会计分录; (2)采用年数总和法计算该设备2016至2019年应计提的折旧额; (3)编制该设备提前报废的会计分录。
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
谢谢老师
1购买 借,在建工程100 000 借,应交税费一应增进项17000 贷,银行存款117000 借,在建工程1000 贷,原材料1000 借,在建工程4000 贷,应付职工薪酬4000 借,在建工程5000 贷,银行存款5000 借,固定资产100000%2B1000%2B4000%2B5000=110000 贷,在建 工程110000 (2)编制处置该设备的会计分录。折旧(110000-10000)/5年*3年=60000 借,固定资产清理50000 借,累计折旧60000 贷,固定资产110000 借,固定资产清理1000 贷,银行存款1000 借,其他应收款5000 贷,固定资产清理5000 借,营业外支出106000 贷,固定资产清理110000%2B1000-5000=106000