借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税, 之后做借转出未交增值税,贷未交增值税,结转之后这个销项税额,进项税额,转出未交增值税都没有期末数

老师我这分录是挂错了吗?正确的应该怎么挂
老师,请问这个二级明细科目挂错了,其中有5000应该挂预付款二级科目etc才对,可是这个是去年10月份做的账,现在要怎么做分录才正确
老师,有一张做错分录了,而且是跨月的,我想做正确的正确的分录,应该怎么操作
去年做的分录,1125应该挂往来,挂成费用了,今年怎么更正呢
老师,你好,有一个费用挂错了,想从销售费用挂到制造费用,分录应该再怎么做
谢谢!马上改正
摘要应该怎么写呢
摘要写结转增值税,